Имеет ли смысл в заявлении на зачет переплаты налога на прибыль в счет уплаты недоимки по НДС указать всю сумму НДС, подлежащую к уплате по декларации за 3 квартал? Или надо будет писать каждый месяц по 1/3?
Имеет ли смысл в заявлении на зачет переплаты налога на прибыль в счет уплаты недоимки по НДС указать всю сумму НДС, подлежащую к уплате по декларации за 3 квартал? Или надо будет писать каждый месяц по 1/3?
Имхо до 25 числа на всю сумму по коду 2 как предстоящие платежи. Недоимка за 3 кв. пока не возникла.
ну в общем так и сделала)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)