×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639

    Отнесение к ОС ангара.

    В 2016 году был куплен ангар. Т.к. стоимость 20 тыс.., то списано было сразу. Сейчас встал вопрос о том, что этот ангар д.б. на 01. счете. Можно ли сделать проводку на 01 счет в октябре 2017 г., и тогда c какой корреспонденцией счета?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    Я думаю, нет. Вы ж я так понимаю на 10 его учли и списали. А по количеству то он же у вас должен числиться.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    Сейчас встал вопрос о том, что этот ангар д.б. на 01. счете.
    На каком основании встал вопрос ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Начальство захотело сдать в аренду др. арендатору, вот и встал вопрос почему это здание не числится на балансе.

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    вот и встал вопрос почему это здание не числится на балансе.
    потому что по закону не обязательно.. Скажите что оно числится на забалансовом счете по количеству

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    А в чем проблема то? Сдавайте себе на здоровье))) Зачем вам 01 счет то?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    А, так можно на забаланс повесить? А какие проводки тогда сделать?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Luybov, Ну так вообще-то он у Вас там уже должен быть - он туда должен был попасть в количестве когда вы его стоимость на затраты относили.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    нет, он просто был приходован на 10.01 и списан на 20.01

  10. #10
    Luybov, при списании стоимости (у Вас Д20К10), вся "малоценка" отражается за балансом, установите конкретное отв. лицо. Чтобы вести учет "малоценки" за балансом, откройте забалансовый счет. Например, сч. 012 "Малоценное имущество". Все отразине в УП. После того как в БУ объект списан на расходы, поставьте его цену (стоимость) за баланс проводкой Д 012 (без кредита) . Забалансовый учет необходим за контролем спецодежды, дорогостоящего инструмента и т.д.

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    он просто был приходован на 10.01 и списан на 20.01
    судя по всему 1с.. списан каким документом? если передача материалов в эксплуатацию, то на забаланс проводки сформировались автоматически

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    понятно, спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •