×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 150
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    Спасибо, это я поняла. А разве есть разница платить в середине или в конце апреля? Т.е если пойду, например, 29 апреля, то пеню не посчитают? Или тут как повезет?Заметят или нет, что были/ не были платежи?

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Уплатиите в этом году и уменьшите налог за 2017 год. Надо будет уплатить 34800-28000-2800= к уплате в бюджет
    И декларацию сдавайте в последние числа апреля, чтобы не успели выставить требования на уплату авансовых платежей за 9 месяцев
    Тоже похожая ситуация, объясните пожалуйста, в чем здесь подвох?

  3. #33
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Подвох в том, что не платились авансовые платежи по налогу за 9 месяцев. А в декларации они будут отражены. Когда в программе налоговой разносят декларацию, возникает недоимка по налогу за 9 месяцев. И закроется она только 30 апреля, когда начислятся уже налог за год. Поэтому и надо сдавать в последние дни, чтобы не успели эту недоимку выставить до 30 числа. В следующем году, кстати, не 30 апреля срок, а 3 мая, поскольку 30 выходной

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    Поняла. Спасибо большое. Значит, прям 3 мая и пойду.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    можно задать вопрос здесь. ИП ДиР переплатили авансовые платежи за 9 месяцев и сейчас не хватает на пенсионный 1%,можно ли вернуть сумму авансового платежа из налоговой или перекинуть его на КБК пенсионного ?А то не зная налоговики просто отошьют

  6. #36
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от новин Посмотреть сообщение
    ,можно ли вернуть сумму авансового платежа из налоговой
    Нет, пока декларация не сдана и не проверена, не вернут
    А налоги на взносы зачесть нельзя, так же как и взносы на налоги

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    спасибо,печально...хотели пенсионный в декабре заплатить...а нечем сейчас....

  8. #38
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Неужто даже кредитки нет ну или там в долг взять?

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    ИП ДиР без работников уменьшать УСН могут на сумму фиксированных платежей ПФ и 1% ПФ в 100 % размере? (конечно с учётом их оплаты) И платить 1% на тоже КБК что и фиксированные?Спасибо

  10. #40
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Да, всё верно

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    спасибо

  12. #42
    Аноним
    Гость
    ИП 6 %
    в Октябре оборот условно 300 000
    В Ноябре оборот условно 300 000
    в Декабре будет понятен в Январе

    Правильно ли я понял чтобы списать фиксированный пенсионный платеж (15 пока не трогаем) уплаченный в Декабре, налоги так же надо заплатить в Декабре, предположим только за Октябрь, а за Ноябрь и Декабрь можно платить в Январе и высчитать уплаченные взносы 1% за 2017 год в пенсионный в Январе в 2018 году ?

  13. #43
    Аноним
    Гость
    ИП 6 %
    в Октябре оборот условно 300 000
    В Ноябре оборот условно 300 000
    в Декабре будет понятен в Январе

    Правильно ли я понял чтобы списать фиксированный пенсионный платеж (1% пока не трогаем) уплаченный в Декабре, налоги так же надо заплатить в Декабре, предположим только за Октябрь, а за Ноябрь и Декабрь можно платить в Январе и высчитать уплаченные взносы 1% за 2017 год в пенсионный в Январе в 2018 году ?

  14. #44
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Неправильно.Взносы надо уплатить в 2017 году, чтобы уменьшить на них налог 2017 года. А налог за 2017 г. вы будете считать и платить уже в 2018 году

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Неправильно.Взносы надо уплатить в 2017 году, чтобы уменьшить на них налог 2017 года. А налог за 2017 г. вы будете считать и платить уже в 2018 году
    Опять ничего не понимаю (

    Условно ИП 6 % 1 работник доход 100 000 в месяц

    за 3 квартала доход 900 000 х 6 % высчитали уплаченные налоги в пенсионный (1% не платили)
    за 4й квартал доход будет известен в январе, оплатили фиксированный платеж в пенсионный в декабре (1% не платили) я его могу списать в январе 2018 при оплате налога за 2017, теперь правильно ?

    Еще, чтобы списать 1 % я могу уплатить его предположим 20 декабря, на известную сумму оборота за год до 20 декабря, и списать в январе 2018 при оплате налога за 2017 ?

    А то что я получу с 20 декабря по 31 декабря, на эту сумму я 1% плачу в пенсионный в январе 2018 года и списать ее не могу ? Или могу но только в 2019 году ?

  16. #46
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение

    я его могу списать в январе 2018 при оплате налога за 2017, теперь правильно ?

    Еще, чтобы списать 1 % я могу уплатить его предположим 20 декабря, на известную сумму оборота за год до 20 декабря, и списать в январе 2018 при оплате налога за 2017 ?

    А то что я получу с 20 декабря по 31 декабря, на эту сумму я 1% плачу в пенсионный в январе 2018 года и списать ее не могу ? Или могу но только в 2019 году ?
    Налог за 2017 год не обязательно платить в январе, его можно платить до конца апреля. Взносы, уплаченные в январе уменьшат налог за 1 квартал 2018 г.

  17. #47
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налог за 2017 год не обязательно платить в январе, его можно платить до конца апреля. Взносы, уплаченные в январе уменьшат налог за 1 квартал 2018 г.
    Для индивидуальных предпринимателей установлены особые сроки для уплаты. ИП, которые платят взносы за себя, могут перечислять их в бюджет раз в квартал или даже раз в год, по своему выбору. Для них действует всего один крайний срок оплаты страховых взносов в 2017 - 31 декабря. Причем тут взносы в Январе 2018 ?

    Толи я тупой, то ли вы не умеете объяснять (

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    добрый день. подскажите, как можно проверить прошли ли платежи по взносам за год ип6% усн, от личного кабинета пфр пока нет данных, должны выслать письмо. оплатили пф и омс, а где это можно проверить, не подскажите?

  19. #49
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Mila803 Посмотреть сообщение
    от личного кабинета пфр
    ждать данных не надо. ПФР теперь не занимается администрированием взносов. Искать данные надо в личном кабинете на сайте ФНС.

    Цитата Сообщение от Mila803 Посмотреть сообщение
    должны выслать письмо. оплатили пф и омс,
    Кто должен и зачем?

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    письмо с пенсионного с логином и паролем.регистрировали личный кабинет, думала платежи там будут отображаться, потому что оплатили месяц назад, а в лк налогоплательщика пусто

  21. #51
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Mila803, Вы куда взносы-то уплатили? Они в ФНС платятся с 1 января

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    Платили в ФНС, сейчас проверила лк еще раз, прошли платежи , спасибо вам огромное.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2017
    Сообщений
    10
    Добрый день. Подскажите кбк для оплаты свыше 300 тыс тот же что и пенсионный?18210202140061110160?

  24. #54
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Да

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    Добрый день! Подскажите, уже известны размеры фиксированных платежей ИП за себя в 2018 году ?

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2015
    Сообщений
    108
    Из текста ФЗ
    "1. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, уплачивают:
    1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, который определяется в следующем порядке, если иное не предусмотрено настоящей статьей:
    в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года;
    в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года) плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
    При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного абзацем вторым настоящего подпункта;
    2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 года."

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    freelancer99,
    спасибо огромное!

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    22
    Добрый день!
    14.03.2017 зарегистрирован ИП на УСН 6% без сотрудников, с 01.04.2017 по 31.12.2017 на деятельность получен патент. 18.12.2017 оплачены фиксированные взносы в ПФ и ОМС. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
    1. Могу ли уменьшить доход, полученный с 14.03.2017 по 31.03.2017 на сумму (или часть суммы) фиксированных взносов? Если да, то как высчитать эту часть?
    2. Доход за год считать как сумму доходов по УСН (поступления марта) + потенциальный доход ПСН за 9 месяцев, установленный в патенте? Или по каждому виду отдельно? По УСН доход не превысил 300 т.р., по ПСН годовой доход установлен в размере 1000 т.р., за 9 месяцев - 750 т.р. Фактический доход по ПСН вообще не трогаю. Вроде бы исходя из нормативки нужно сложить УСН+ПСН, уменьшить на 300т.р. и взять с полученной разницы 1%, но совсем нелогично как-то мух с котлетами складывать. Сомневаюсь. Помогите, плиз, опытные товарищи.

  29. #59
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Ирулькин Посмотреть сообщение
    как сумму доходов по УСН (поступления марта) + потенциальный доход ПСН за 9 месяцев, установленный в патенте?
    Да

    Цитата Сообщение от Ирулькин Посмотреть сообщение
    Могу ли уменьшить доход, полученный с 14.03.2017 по 31.03.2017 на сумму (или часть суммы) фиксированных взносов?
    Я бы на все взносы уменьшила. Поскоьку нет запрета в НК по этому поводу. Но налоговая может быть недовольна

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    22
    Спасибо.
    Налоговая точно будет недовольна надо все аккуратненько посчитать.
    Еще раз благодарю за оперативный ответ.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •