Добрый день.
Подскажите, коллеги, пожалуйста, я разрываюсь уже
Пиво, соответственно лицензии нет. До 2го квартала была только розница, сдавалась 12 декларация. В 3 квартале продали оптом юр.лицу, отразили в ЕГАИС. И дальше опт будет, но мало.
Обособленное подразделение одно, оно же магазин, оно же юрадрес, соответственно КПП и id ФСРАР (если вдруг это важно) тоже. Других адресов никаких нет, оптовую отгрузку делали с этого же КПП/id.
Все пиво покупается для розницы, на опт отгружается малая часть. Конкретно в 3 квартале часть отгружаемой продукции пришла в 3м, а часть в 1м и 2м кварталах (попала в приход по 12 Декл и висит там на остатках на конец 2 квартала).
Каким образом мне заполнять теперь поступление в 5,7,12 декларациях.
Можно ли весь объем продукции отразить по 12 декларации?
Потом то, что для опта - в "Прочий расход".
Тогда по 5 Декларации - прочий приход и продажа. Поступление из обособ.подразделений не могу же указывать? У нас подразделение одно(
А в 7? Получается ничего?
Очень прошу, опытные знатоки, помогите!