Добрый день! Помогите, пожалуйста, мне с советом. В 1 квартале 2017 года предприятие получило авансом денежные средства. Мы заплатили с аванса НДС. Во 2 квартале отгрузили продукцию, а сумму излишне перечисленную вернули покупателю в 3 квартале. И сумму НДС с возвращенного аванса я бы должна поставить на возмещение из бюджета. Но дело в том, что у нас не было деятельности в 3 квартале. Поэтому декларация по НДС будет с "-". Значит опять надо быть готовой к требованию из налоговой по предоставлению всех документов по деятельности. Так получается?