Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться.
за 2016 г в Декларации на прибыль есть налог к уменьшению, который ошибочно был уплачен.
I кв
Начислено: 864+7777 (итого уплачено 8641)
II кв
Начислено: 1089+9798 (итого уплачено 10887)
III кв
Начислено: 1049+9440 (НО уплачено 10489)
Подана уточняющая декларация с указанием суммы налога к уменьшению - 40 и 358 руб.
IV кв
К уменьшению 1007 и 9060 (ТАКЖЕ уплачены)
2017 г
I кв
Начислено 3164+17929 (итого уплачено 21093)
II кв
Начислено 3097+17548 (итого уплачено 20645) - хотя и тут получается переплата
Что делать? как теперь правильно заполнить декларацию за 3 квартал?
- в какие строки указывается переплата?
- как учесть переплату в счет налога (продажи в 3 квартале были, скорее всего сумма исчиленного налога будет больше предыдущих)
-можно ли учесть переплату за прошлый 2016 год?