Читаю статьи на эту тему и не пойму ничего.
ИП на осно.
В прошлом квартале оплачивали услуги, часть из них была оказана нам в прошлом же квартале, а остальное приняли к вычету по авансовой.
В этом квартале так получилось что сами дохода не получали, но ранее оплаченные услуги продолжали получать.
Сейчас вот получили счета-фактуры на фактические оказанные в этом квартале, но уже принятое к вычету в прошлом.
Можно ли просто подать нулевую деклорацию по НДС, если в этом квартале НДС к уплате 0? Или надо все текущие вычеты повторно отразить?