×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк Аватар для vdo
    Регистрация
    28.10.2015
    Сообщений
    14

    Как оформить уже принятый к вычету НДС?

    Читаю статьи на эту тему и не пойму ничего.

    ИП на осно.
    В прошлом квартале оплачивали услуги, часть из них была оказана нам в прошлом же квартале, а остальное приняли к вычету по авансовой.
    В этом квартале так получилось что сами дохода не получали, но ранее оплаченные услуги продолжали получать.
    Сейчас вот получили счета-фактуры на фактические оказанные в этом квартале, но уже принятое к вычету в прошлом.

    Можно ли просто подать нулевую деклорацию по НДС, если в этом квартале НДС к уплате 0? Или надо все текущие вычеты повторно отразить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2017
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    204
    Добрый день! Нет, у Вас не нулевая декларация, у Вас нет налога к уплате, а это совсем другая история - в разделе 3 стр. 080 и 090 - восстановленный ндс (с авансов, по которым ранее был принят налог, а сейчас получили услуги), по стр. 120 и 190 - ндс с полученных в этом квартале услуг. И соответственно, книгу продаж и книгу покупок... А сумма налога к уплате действительно если других операций больше не было, 0.

  3. #3
    Клерк Аватар для vdo
    Регистрация
    28.10.2015
    Сообщений
    14
    Спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •