×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    54

    Заявление о ввозе товаров.

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с заполнением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Белорусская организация оказала нам услуги. Разработка программного обеспечения. С товарами работали, а вот с услугами впервые. Из документов нам предоставили договор и акт сдачи-приемки работ. Не знаю что проставлять в бланке заявления в столбцах 9 (Транспортный документ) и 11 (Счет-фактура № и дата). Так как их и не было. Но электронно, без заполнения этих сведений, Контур-Экстерн отправлять не хочет, выдает ошибку.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    заявления о ввозе товаров
    и
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    организация оказала нам услуги.
    не смущает?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    54
    Да, смущает. Но как я понимаю, при импорте товаров, работ, услуг НДС за белорусов мы заплатить должны в любом случае. Как и подать декларацию по косвенным налогам. А вот с заявлением не очень понятно. То есть его и не надо было подавать? А как же тогда быть с возмещением НДС.
    Просто как я писала, по импорту услуг с Белоруссии опыта нет, да и в интернете конкретной информации по данному вопросу не нашла.
    Если у кого был опыт, помогите пожалуйста.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    НДС за белорусов мы заплатить должны в любом случае.
    Нет, конечно. Заявление о ввозе товаров сдается только при ввозе товаров (продуктов переработки). В вашем случае могут возникать или не возникать обязанности налогового агента. Подробности в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов, глава про оказанные услуги (выполненные работы)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    54
    Если следовать Протоколу о порядке взимания косвенных налогов, местом реализации услуг является территория РФ. Значит НДС должны заплатить мы. Декларацию по косвенным налогам подать. Заявление подавать значит не надо было? А как же тогда с возмещением НДС. На основании чего мы сможем предъявить уплаченный НДС к вычету?
    С импортируемым товаром было проще. К вычету уплаченный НДС ставили, когда получали с налоговой подписанное заявление. А как быть с услугами?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    Если следовать Протоколу о порядке взимания косвенных налогов, местом реализации услуг является территория РФ. Значит НДС должны заплатить мы.
    да
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    Декларацию по косвенным налогам подать.
    нет. Раздел 2 обычной декларации по НДС. Сами себе с/ф от лица исполнителя.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    54
    Счет-фактуру себе с НДС или без? И еще вопрос: можно уплаченный НДС ставить к вычету?

  8. #8
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    .

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Нимфея 2012 Посмотреть сообщение
    Счет-фактуру себе с НДС или без? И еще вопрос: можно уплаченный НДС ставить к вычету?
    Естественно с. Да, после "оприходования" услуги.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    54
    Спасибо большое. Стало более понятно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •