Уважаемые клерки ,помогите пожалуйста!
Правомерно ли делать вычет по НДС по аренде обособленного подразделения в декларации головного предприятия , в ситуации когда выручки в обособке еще нет
Головное предприятие г.Санкт-Петербург , на раздельном учете по НДС (без НДС ,10%,18%)
Есть обособленное подразделение ,без счета во Пскове ,начисляется только з/п управляющему ,выручки нет .
Вычет по счетам-фактурам аренды по обособ.подразделению я могу сделать ?