×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87

    НДС нулевая ставка

    что делать в ситуации когда организация подала подтверждение нулевой ставки по одним и тем же ГТД в разных кварталах? как внести исправления в учет? какой квартал надо уточнить?
    Например: в 4 кв2016 ГТД от ноября 2016 с отметкой вывоз разрешен в ноябре 2016 . завялена в декларациях НДС в 4 разделе 4 кв 2016 и в 1 кв 2017. товар сырьевой.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Не думаю, что принципиально какой квартал уточнять. Можно обосновать и тот и этот квартал заявления ставки 0%. Кодексом же предоставлен срок 180 дней. Поэтому вам решать где выгодней.

  3. #3
    Клерк Аватар для ТатьянкаГен
    Регистрация
    19.01.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    87
    отлично.ссылку на законодательство плиз киньте

  4. #4
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Ссылка на законодательство стандартна: п. 9 статьи 167 и п. 10 ст. 165 НК РФ

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •