×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    619

    Необходимо ли распределять входящий НДС при авансовом платеже?

    Здравствуйте!

    Компания оказывает услуги необлагаемые НДС. В сентября был заключен договор, по которому должны заплатить НДС. По данному договору контрагент заплатил авансовый платеж. Мы выставили счет-фактуру на авансовый платеж. Акт оказания услуг будет в октябре, соответственно и выставлена счет-фактура за оказанные услуги. Необходимо ли в данном случае в 3 квартале нам распределить входящий НДС, если выручка от реализации будет отражена только в октябре по мере оказания услуг? И если распределяем входящий НДС например в 4 квартале, то с авансового платежа нам полностью необходимо заплатить НДС за 3 квартал ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    Необходимо ли в данном случае в 3 квартале нам распределить входящий НДС,
    Если не было отгрузки по налогооблагаемым операциям, то НДС распределять не нужно.
    Авансы не учитываются в пропорции при раздельном учёте по НДС.
    Первый абзац п.4,1 ст.170 НК.


    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    с авансового платежа нам полностью необходимо заплатить НДС за 3 квартал ?
    Да, а при отгрузке в счёт этого аванса сможете "авансовый " НДС полностью принять к вычету.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    619
    Спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •