Добрый день. Я в бухгалтерии новичок, поэтому прошу помощи у вас!
В 4 кв 2016 года был куплен товар из Китая. Таможня выпустила под обеспечение, залог - 143 000 руб запихала на счет 76,09. И по полученной в декабре ГТД оприходовала товар. В марте они прислали корректировочную ГТД, объяснив это тем что товар был слишком дешево куплен, и увеличили нам таможенные платежи. Теперь в новой ГТД пошлину увеличение на 9 000, а НДС на 34 000.
оставшуюся залоговую сумму вернули в апреле. И еще штраф начислили за несвоевременную уплату тамож. платежей в размере 1 400 р.
Вопрос- как мне занести корректировочную ГТД, и еще ведь нужно что бы 34 000 НДС попали в декларацию по НДС. и штраф этот куда запихать??
Если можете, помогите пожалуйста!!!!