Здравствуйте, сложилась такая ситуация, что в программе реализацию провели не по тому договору, по которому нужно и НДС к вычету с аванса не попал в декларацию по НДС в строку 170.Подав уточненку на уменьшение налога мы попадем под камералку, а это совсем не нужно нам . Можно вычет этот провести в 3ем квартале?