Добрый вечер!
В книге продаж неверно указала код вида операции 26 , вместо 01. Остальные реквизиты счета-фактуры указаны верно. ИФНС прислало автотребование , в котором указало, что по имеющимся у ИФНС данным указанная операция не отражена в декларации по НДС. На самом деле, в распечатанной из контура книги продаж видно, что вместо кода 01 указан 26.
Я так понимаю, что мне нужно только указать правильный код операции в ответе на автотребование, а сдавать уточненку не нужно, раз сумма налога не меняется?