Добрый день, коллеги!
Наш поставщик подал декларацию по НДС, где не отразил счет-фактуру по реализации в наш адрес.
Мы его счф у себя в книге продаж отразили и отчитались.
Конечно, немедленно пришло требование.
Звоним поставщику. Он что-то там ошибся, и уже подал уточненку с нашим счетом-фактурой.
Мне сейчас что отвечать налоговой?
Благодарю за помощь!