Начислила НДС с аванса во 2кв, но пропустила реализацию в этом же месяце и не зачла его.( Т.е. получился налог к уплате больше.
Можно ли зачесть этот аванс в след. квартале или же надо подавать уточненку?
Т.е. получится,что если я перенесу зачет на след.квартал (третий), то в книге покупок у меня дата реализации (и след-но, зачета аванса июня, будет фигурировать июнем же. т.е. 2 кварталом)... Это нормально или нужна уточненка?