×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ПАНИКА! Не зачла аванс по НДС

    Начислила НДС с аванса во 2кв, но пропустила реализацию в этом же месяце и не зачла его.( Т.е. получился налог к уплате больше.
    Можно ли зачесть этот аванс в след. квартале или же надо подавать уточненку?
    Т.е. получится,что если я перенесу зачет на след.квартал (третий), то в книге покупок у меня дата реализации (и след-но, зачета аванса июня, будет фигурировать июнем же. т.е. 2 кварталом)... Это нормально или нужна уточненка?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислила НДС с аванса во 2кв, но пропустила реализацию в этом же месяце и не зачла его.( Т.е. получился налог к уплате больше.
    Можно ли зачесть этот аванс в след. квартале или же надо подавать уточненку?
    Т.е. получится,что если я перенесу зачет на след.квартал (третий), то в книге покупок у меня дата реализации (и след-но, зачета аванса июня, будет фигурировать июнем же. т.е. 2 кварталом)... Это нормально или нужна уточненка?
    Сдавайте уточненку. Чтобы налог не уменьшать в уточненке же уберите часть счетов фактур из книги покупок от поставщиков, их и примете следующим кварталом.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли зачесть этот аванс в след. квартале
    Можно.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сообщение от Аноним


    Можно ли зачесть этот аванс в след. квартале



    Можно.
    А обосновать?

  5. #5
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Можно.
    Нельзя. Зачеты по авансам не переносятся.
    Последний раз редактировалось Olaf; 28.07.2017 в 09:23.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Т.е. уточненка только?

  7. #7
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    да только уточненка ( если не верите тем, кто уже ответил))))) и очень хороший совет - уберите часть НДС из поступления товаров, услуг - чтобы НДС к оплате не изменилась

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    да только уточненка ( если не верите тем, кто уже ответил))))) и очень хороший совет - уберите часть НДС из поступления товаров, услуг - чтобы НДС к оплате не изменилась
    Но тогда получится, что книга покупок изменится... Причем "уйдет" счф от поставщика "частично",. что вызовет вопросы нестковки. Полностью что-то убрать не могу (чтобы чуть увеличить налог) - НДС и так большой.( Директор "бомбит".
    А если уменьшу - то в чем проблема - по книге покупок же видно, почему. Всё ж прозрачно сейчас в НДС...

  9. #9
    Аноним новый
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но тогда получится, что книга покупок изменится... Причем "уйдет" счф от поставщика "частично",. что вызовет вопросы нестковки. Полностью что-то убрать не могу (чтобы чуть увеличить налог) - НДС и так большой.( Директор "бомбит".
    А если уменьшу - то в чем проблема - по книге покупок же видно, почему. Всё ж прозрачно сейчас в НДС...
    А что вы такого неприличного делаете, что прозрачность НДС вас беспокоит? Авансовая фактура реальная? Да, ранее в книге продаж фигурировала, сейчас ее к вычету ставите. Фактура от поставщика тоже реальная, вы на вычет не больше начисленного берет. Есть ситуации, когда НДС поставщика в полном размере вообще не может быть в к вычету заявлен, никогда. Я не думаю, я много, много раз заявляла частичный вычет. И я подавала корректировку с неизмененной суммой НДС два раза минимум, без последствий.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним новый Посмотреть сообщение
    А что вы такого неприличного делаете, что прозрачность НДС вас беспокоит? Авансовая фактура реальная? Да, ранее в книге продаж фигурировала, сейчас ее к вычету ставите. Фактура от поставщика тоже реальная, вы на вычет не больше начисленного берет. Есть ситуации, когда НДС поставщика в полном размере вообще не может быть в к вычету заявлен, никогда. Я не думаю, я много, много раз заявляла частичный вычет. И я подавала корректировку с неизмененной суммой НДС два раза минимум, без последствий.
    Вопрос вот в чем:
    1. Если я по счф поставщика заявлю вычет в уточненке, скажем не 1000р. ( как в первоначальном варианте и в самой сч/ф), а 200 руб ,скажем. При этом сам поставщик в своей книге продаж , покажет 1000 НДС по этой сч/ф - у налоговиков не будет вопроса, а почему это я так дроблю НДС? Что мне им ответить - "чтобы в уточненке не занижать сумму налога к уплате"?
    2. А если я подав уточненку, где укажу, что зачитываю НДС с аванса покупателя при реализации ему же, уменьшу сумму налога к уплате, то что тут не законного? Чем мне это грозит? Требованием с вопросом, на каком основании я уменьшида налог? Но ответ-то очевиден - в первоначальной декларации ошибочно не был зачтен аванс покупателя,скажем от 01.06.17 при реализации ему ,скажем 15.06.17...
    Чем грозит такая позиция?
    Это не вопрос "с вызовом", это - консультация.) Буду благодарна за разъяснения из практики, поскольку не сталкивалась никогда и не понимаю "критичность" уточненки с уменьшением налога. Какую пакость налоговиков она таит?)

  11. #11
    Аноним новый
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос вот в чем:
    1. Если я по счф поставщика заявлю вычет в уточненке, скажем не 1000р. ( как в первоначальном варианте и в самой сч/ф), а 200 руб ,скажем. При этом сам поставщик в своей книге продаж , покажет 1000 НДС по этой сч/ф - у налоговиков не будет вопроса, а почему это я так дроблю НДС? Что мне им ответить - "чтобы в уточненке не занижать сумму налога к уплате"?
    2. А если я подав уточненку, где укажу, что зачитываю НДС с аванса покупателя при реализации ему же, уменьшу сумму налога к уплате, то что тут не законного? Чем мне это грозит? Требованием с вопросом, на каком основании я уменьшида налог? Но ответ-то очевиден - в первоначальной декларации ошибочно не был зачтен аванс покупателя,скажем от 01.06.17 при реализации ему ,скажем 15.06.17...
    Чем грозит такая позиция?
    Это не вопрос "с вызовом", это - консультация.) Буду благодарна за разъяснения из практики, поскольку не сталкивалась никогда и не понимаю "критичность" уточненки с уменьшением налога. Какую пакость налоговиков она таит?)
    Перестаньте оперировать термином "уменьшить налог" и все станет проще. Если сделаете строго по второму посту, у вас налог не изменится, ни по декларации в целом, ни по книгам покупок и продаж в отдельности. По книге покупок было 100 рублей по 5 строкам, а будет 100 рублей по 6 строкам, одна строка за счет вычета с авансовой фактуры добавится. Повторюсь, я именно так подавала, не было никаких вопросов. Это не гарантия, что у вас не спросят, но спросят - будете думать. Из всех возможных вариантов этот верный и потенциально самый безопасный.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Да, я поняла. Большое спасибо за Ваш совет.
    Но тем не менее, на вопрос-то ответьте - почему нельзя сделать налог поменьше. Ведь основание абсолютно понятное и логичное. Чем грозит-то?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2. А если я подав уточненку, где укажу, что зачитываю НДС с аванса покупателя при реализации ему же, уменьшу сумму налога к уплате, то что тут не законного? Чем мне это грозит? Требованием с вопросом, на каком основании я уменьшида налог? Но ответ-то очевиден - в первоначальной декларации ошибочно не был зачтен аванс покупателя,скажем от 01.06.17 при реализации ему ,скажем 15.06.17...
    Чем грозит такая позиция?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, я поняла. Большое спасибо за Ваш совет.
    Но тем не менее, на вопрос-то ответьте - почему нельзя сделать налог поменьше. Ведь основание абсолютно понятное и логичное. Чем грозит-то?
    Чтобы не получать требований от ИФНС и не отвечать на их вопросы. Выбор за вами

  14. #14
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    ))) при экспорте каждый квартал по всем общехозяйственным - а это половина книги покупок - меньше чем в сч-фактуре поставщика - и ни разу ИФНС не спрашивала почему - меньше не больше - а вот как только заявите меньше к оплате - сразу прилетит камеральная - могут запросить по всей книге покупок договоры сч-ф расчеты брррр..... я бы не согласилась.....

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но тем не менее, на вопрос-то ответьте - почему нельзя сделать налог поменьше. Ведь основание абсолютно понятное и логичное. Чем грозит-то?
    я за уточненку
    и напишите письмо сразу что делаете уточненный расчет потому как ...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    я за уточненку
    и напишите письмо сразу что делаете уточненный расчет потому как ...
    За уточненку с уменьшением налога или за уточненку без изменения налога к уплате ( путем уменьшения счф поставщика)?))

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    За уточненку с уменьшением налога
    за эту

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А обосновать?
    Нет запрета. Значит можно.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нет запрета. Значит можно.
    Но есть указание, что этот вычет с даты отгрузки и зачета оплаты (п. 6 ст. 172) и нет упоминания этого вычета в п. 1.1 ст. 172, позволяющем растягивать удовольствие на три года. Автор темы боится простейших вопросов по уточненке, а вы предлагаете спорное решение, по которому вообще вычет могут выкинуть

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но есть указание, что этот вычет с даты отгрузки и зачета оплаты (п. 6 ст. 172)
    День отгрузки и любой следующий за ним день будут днями "с даты отгрузки".

  21. #21
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начислила НДС с аванса во 2кв, но пропустила реализацию в этом же месяце и не зачла его.
    реализация по тому же авансу?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    реализация по тому же авансу?
    Да.

  23. #23
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    тады я не понимаю, откуда
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Чтобы налог не уменьшать в уточненке же уберите часть счетов фактур из книги покупок от поставщиков, их и примете следующим кварталом.
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    и очень хороший совет - уберите часть НДС из поступления товаров, услуг - чтобы НДС к оплате не изменилась
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    ))) при экспорте каждый квартал по всем общехозяйственным - а это половина книги покупок - меньше чем в сч-фактуре поставщика - и ни разу ИФНС не спрашивала почему - меньше не больше - а вот как только заявите меньше к оплате - сразу прилетит камеральная - могут запросить по всей книге покупок договоры сч-ф расчеты брррр..... я бы не согласилась.....
    Я спрошу немного не по теме, но для меня очень важно. Сейчас при экспорте можно сразу принять НДС к вычету при покупке по несырьевым товарам. А по общехозяйственным расходам все осталось по прежнему? Их надо делить и в Уч политике алгоритм прописывать?

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    тады я не понимаю, откуда
    Т.е., Лёнка, Вы тоже за уточненку с уменьшением налога?)

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сдавайте уточненку. Чтобы налог не уменьшать в уточненке же уберите часть счетов фактур из книги покупок от поставщиков, их и примете следующим кварталом.
    добрый день.
    простите, у меня также первый раз такая проблема..
    подскажите пожалуйста, уточненку подавать каким образом? через доп.лист или заново всю книгу покупок сдавать, где увеличить сумму вычета по авансам покупателя и снять некоторую часть по поступлениям

    спасибо

  27. #27
    Аноним
    Гость
    СПАСИБО, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...СПАСИБО ФОРУМУ

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
    Нельзя.
    Таки можно.
    Зачеты по авансам не переносятся.
    Какой НПА запрещает переносить?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но есть указание, что этот вычет с даты отгрузки и зачета оплаты (п. 6 ст. 172)
    А есть указание на то, что эта дата не может быть позднее конца квартала, в котором произошел зачет оплаты?

  30. #30
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Была у меня такая же ситуация, но я требований не боюсь, поэтому спокойно сдала уточненку с меньшей суммой к уплате и вычеты не снимала, сняла бы только если бы к возмещению получилось

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •