×
×
+ Ответить в теме
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 211 по 219 из 219
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,123
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если в июне провели инвентаризацию и определили имущество не отвечающее признакам актива, то перенос делать на 02 счет:
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30
    2) бух справкой текущей датой через счет 401 10
    В течение июня, конечно же.
    Только насчет бухгалтерской справки я поспорю, т.к.
    34. Принятие к учету объектов основных средств, ....., в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, ..., в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате прекращения признания объекта в качестве актива субъекта учета (выбытия с балансового учета) осуществляется, если иное не установлено настоящей Инструкцией, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).
    То есть первичный учетный документ составляет комиссия. Акт по установленной форме, нечего баловать.

  2. #212
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Если остаток на 31.12 числился по одному счету и в межотчетный период был перенесен на новый счет, то никаких оборотов по "старому" счету в течение года не должно быть, т.к. этот счет учреждением с 01.01 применению не подлежал. Иначе смысл в этих межотчетных движениях?
    С 01.01 должны применяться счета, установленные с учетом приказа 64н и др.
    Откуда взяться, например, амортизации по счету 0104хх410, если с 01.01 работает счет 0104хх411?
    Сивец говорила, что должны издать приказ, которым вносятся изменения в рабочий план счетов и в этом приказе утвердить дату перехода. Сделал акцент, что этим пунктом мы подтверждаем, что до, условно, 1 июня счета применялись правильно и ничего переделывать не надо. А вот 1 июня надо сделать справку по трансформации оборотов. Только вот как - не сказала.... Мои предложенные выше проводки как раз и "обнуляют" движение по старым счетам.

    А Вы-то как делаете? Или заняли выжидательную позицию?

  3. #213
    Аноним
    Гость
    А вообще меня "убило" как она начала семинар. Дословно не воспроизведу,но смысл в том, что "все вы прекрасно знаете, что ФС "ОС" действует с 1 января и знали, что сооружения надо на 10112 учитывать, но все вы "заложники" программного обеспечения, а программисты не могли поменять и поэтому у вас не на тех счетах сооружения учитывались." Это зачем же с больной головы на здоровую перекладывать? Т.е. это программисты виноваты что не там где надо сооружения учитывались?? А во время писать инструкции там в Минфине не пробовали?

  4. #214
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    275
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.

  5. #215
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как? Ручками копируем старую проводку (верней ВСЕ проводки по разным ан.учетам по изменяющимся счетам) на новую дату и создаем новую проводку? А "групповыми обработками" - это как? Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,123
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как?
    А Вы как еще представляете себе переход на положения 64н в мае-июне, но за пол-года назад да еще и с межотчетного периода?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.
    В 1С есть помощник перехода на новую инструкцию.

  7. #217

  8. #218
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,123
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Полугодие сдам и начну переход
    Нам такого шанса не дали.
    Сведения по ДиКЗ д.б. сделаны за 1 полугодие уже по новому плану счетов...

  9. #219
    Аноним
    Гость

    Учёт на 111 счёте

    Добрый вечер, коллеги! Поделитесь мнением, необходимо ли учитывать имущество во временном пользовании, которое поступило к нам в рамках исполнения контракта по услугам связи, заключенному между вышестоящей и организацией-поставщиком услуг. То есть у нас договора безвозмездного пользования с поставщиком нет... Я склоняюсь к тому, что не надо, так как: "Настоящий Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского учета, если иное не установлено другими федеральными стандартами...."

+ Ответить в теме
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •