×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571

    Вопрос Экспортный НДС 0% - Беларусь

    Добрый день!

    1) Подскажите, пожалуйста, отгрузили Не сырьевой товар 20.06.17 в Беларусь (закупленный 10.06.17). Правильно я понимаю, что могу сразу поставить к вычету НДС в раздел 3, а в раздел 4 (ставится сейчас сырьевой товар + купленный до 01.07.16)
    и это при условии, что у меня был бы собран весь пакет документов.

    2) Но Заявление об уплате налогов Беларусы пришлют августом месяцем (3кв17),
    т.е. мне НДС в итоге ставить к вычету 3 кв? или все-таки 2-ым (на основании, что несырьё).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    для сбора пакета документов от беларусов вам дается 180 дней.
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, отгрузили Не сырьевой товар 20.06.17 в Беларусь (закупленный 10.06.17). Правильно я понимаю, что могу сразу поставить к вычету НДС в раздел 3,
    да

    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    Но Заявление об уплате налогов Беларусы пришлют августом месяцем (3кв17),
    отгрузку включите в 3 квартал по НДС по ставке 0 %

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    1) Можно еще раз для особо одаренных)))), т.е. я смогу поставить НДС к вычету только в 3кв, и при этом отражаем в Декларации по НДС в Раздел 3, а не 4 ?

    2) просто уже столько (раза три) за этот 2017 год и нояб-дек.2016 - показывала НДС в 4 разделе и хоть бы кто из инспекторов сказал , нет, отражайте в 3.

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    Можно еще раз для особо одаренных)))), т.е. я смогу поставить НДС к вычету только в 3кв, и при этом отражаем в Декларации по НДС в Раздел 3, а не 4 ?
    к вычету ставите в момент приобретения товара, т.е во втором квартале..в 3 разделе..

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    не могу поверить, что все так просто, (для сомневающихся), т.е. как обычный товар... НДС сразу к вычету.!! вот супер!

    Хорошо, а после того, как получу Уведомление в 3кв от Беларусов, реализацию 0% - куда включать - показывать в 4 разделе без суммы НДС. Она там так и будет стоять одиноко?)

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    показывать в 4 разделе
    да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Анжелика, огромное Вам спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    а программку ПИК.ВОзмещение НДС инспекторам - когда сдаю -в 3 кв, когда "соберу все документы" ?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •