Давно с зачетом не сталкивалась.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить заявление на зачет переплаты налога в счет недоимки по другому федеральному налогу в такой ситуации.
Образовалась переплата по налогу на прибыль (фед.бюджет) за счет уплаты авансовых платежей (заплатили в июне 2015 года). Но в конце 2016 года из-за смены юр.адреса поменяли налоговую и получается, что данные о переплате в новую налоговую передали в декабре 2016 года.
При заполнении графы "налоговый (расчетный) период (код)" вижу три предполагаемых варианта заполнения, подскажите, какой из них правильный:
1. МС.06.2015 (по дате фактической уплаты авансового платежа).
2. ГД.00.2016 (ведь переплата наступает в конце 2016 года, когда виден фин.результат)
3. МС.12.2016 (месяц, когда встали на учет в новой налоговой и она зафиксировала переплату).

На мой взгляд, правильный вариант первый, но есть сомнения. Помогите, пожалуйста.