×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Код вида операции НДС указан неверно

    Здравствуйте, в декларации по НДС за 4 кв. 2016г. при реализации неверно указала коды вида операции - у ИП - неплательщика НДС указала код 01, а у ЮЛ - плательщика НДС код 26, с налоговой пока требований на уточнение не приходило, стоит ли подавать уточненку или это не так для них важно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    407
    Если придет требование, то надо будет ответить, а если не придет... Налог-то не изменится от кода.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Univers Посмотреть сообщение
    Если придет требование, то надо будет ответить, а если не придет... Налог-то не изменится от кода.
    Спасибо )

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Я бы сдала с правильными кодами, не дожидаясь требования от наложниц. Это у Вас 1С 8.2 так глючит?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •