Здравствуйте, в декларации по НДС за 4 кв. 2016г. при реализации неверно указала коды вида операции - у ИП - неплательщика НДС указала код 01, а у ЮЛ - плательщика НДС код 26, с налоговой пока требований на уточнение не приходило, стоит ли подавать уточненку или это не так для них важно?