Добрый день уважаемые специалисты, не кидайтесь пожалуйста тапками, знаю накосячила слегка, помогите советом.
У нас 1С 8,3
Выпустили товар 19.08.16, под сумму обеспечения, поспешила и в ГТД по импорту увеличила пошлину и НДС на сумму обеспечения (по расчету предоставленному таможней). Собрали кучу документов, заявили возврат, прошел год, вернули сумму обеспечения на расчетный счет.
Теперь голова моя болит как мне НДС то верно начислить в 1С 8.3??
Отсторнировать ГТД по импорту в части товара на который было обеспечение?
Каким документом правильно в книгу продаж определить НДС?
Буду очень признательна. Спасибо.