×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Т.С.
    Регистрация
    27.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    233

    И снова КТС .

    Добрый день уважаемые специалисты, не кидайтесь пожалуйста тапками, знаю накосячила слегка, помогите советом.
    У нас 1С 8,3
    Выпустили товар 19.08.16, под сумму обеспечения, поспешила и в ГТД по импорту увеличила пошлину и НДС на сумму обеспечения (по расчету предоставленному таможней). Собрали кучу документов, заявили возврат, прошел год, вернули сумму обеспечения на расчетный счет.
    Теперь голова моя болит как мне НДС то верно начислить в 1С 8.3??
    Отсторнировать ГТД по импорту в части товара на который было обеспечение?
    Каким документом правильно в книгу продаж определить НДС?
    Буду очень признательна. Спасибо.
    Поделиться с друзьями
    Еще учиться и учиться

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2003
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    571
    Цитата Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
    Каким документом правильно в книгу продаж определить НДС?
    Я делаю Отражение начисления НДС.

  3. #3
    Клерк Аватар для Т.С.
    Регистрация
    27.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    233
    А как быть с ГТД по импорту? Надо же уменьшить налог по 19 счету.
    Еще учиться и учиться

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2003
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    571
    Цитата Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
    Надо же уменьшить налог по 19 счету.
    А он у вас там разве остался?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •