Про цены не в курсе
Про цены не в курсе
А вопрос по оплате ИП-эшником услуг наемнику:
каким образом ПРАВИЛЬНО показать эту оплату - обязательно через р/с ИПэшника? или возможно наличкой + расписку? или если налом - то нужно чтото типа БСО? (я еще не успела все пересмотреть по теме...)
и с этой суммы все и рассчитать (взносы и НДФЛ) и все заплатить что положено а потом и отч.досдать.
Наличкой можно. И просто под расписку. БСО вообще-то при приеме налички используются
Надежда, я еще кое-что уточнить, можно? если у ИП образуется договоры аренды тех самых камазов или др.машин в кол-ве 3-трех указанных в ЕНВД декле с экипажем, то это же не отменяет (ну т.е. не скидывает его) с вмененки?
ну т.е. услуги оказывал на 3 арендованных машинах ... так и осуществлял свою деятельность... Это же тогда какбы доказывает что не было работников?
п.с. при регистрации ИП было подано заявление на УСН, таким образом, если и слетит с ЕНВД - то хоть не на ОСНО... не могу только понять можно ли быть на ЕНВД оказывая услуги автотранспортные на арендованных машинах с водителем?
как-то раньше это не подпадало под ЕНВД... не смогла найти - где это прописано законодательно...
ну прям по определению по коду 05-автотрансп.усл... там не более 20-ти машин и на любом праве владения, а значит и арендованное можно пользовать, значит ли это что аренда с экипажем тоже - туда?
Если это он арендует, то ЕНВД никуда не денется.
Не доказывает. Договор аренды с экипажем подразумевает и услуги экипажа, а они облагаются взносами. Про НДФЛ уж и не говорю. Поэтому в таких договорах надо отдельно выделять стоимость услуг экипажа, чтобы не обложили взносами всю стоимость аренды.
Вопрос: составляю пояснение к корректирующей декле ЕНВД с учетом будущих последствий (досдача всего что надо ИП с наемником) и вот зависла, надо ли там писать что ну да, теперь там и признак ИП-эшника другой и все будем досдавать ... как это чтоб кратко и ничего лишнего? может вот хватит типа такого:
Сообщаю, что в результате обнаружения ошибок в декларации ЕНВД был неверно указан коэффициент К2. В результате исправления данной ошибки направляю корректирующие расчеты с устранением указанной ошибки.
Прилагаю копии запрашиваемых документов.
так весь сыр-бор собстно начался с требования о предст.пояснений, где в п.1 они говорят что мы ошиблись в К2 - он не 1, а меньше и тем самым налог при раасчете больше чем надо вышел, (к уплате то там=0).
а в п.2 они подозревают что ип не один а с наемниками и требуют(ну -предлагают) исправить признак и снизить вычет взносов - не 100 а 50%. А т.к. никак более не отклепаться от этого - придется конечно досдавать все как положено доплачивать и пр.
ну и копии просят док-тов учавствующих в деятельности и письмо - обязательно с ссылкой на требование... Поэтому как же без Письма-то?
но я конечно склоняюсь к краткости, в конце концов, после подачи корректировки та камералка автоматом закончится и начнется другая, похоже задолбают требованиями...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)