Застройщик, самое начало. Расходы собираю на 08 счете, НДС "коплю" на 19 счете до конца стройки. Во 2 квартале на расч счет получили несколько миллионов как аванс за поставку с НДС (хотели что то у кого то купить, а потом продать). Купить не получилось, мы аванс вернули, но частично, оставили себе немного на мебель и компьютеры (оснащение нового офиса). Остаток аванса планируем вернуть чуть позже, в 3 квартале. Прикидываю НДС за 2 квартал, получается, что с того "остатка" аванса, который мы не вернули (а потратили) я должна начислить НДС в бюджет? Я не имею права уменьшить его на мебельно-компьютерный НДС, ведь мебель и компьютеры предполагаются к использованию в строительной (не облагаемой НДС) деятельности? Его (общехозяйственный НДС) я тоже должна ведь "копить" на 19 счете? По виду деятельности "поставка" расходов и доходов не было, нет и не планируется.