Я вот, кстати, неверно написала выше. Сдавать надо новую форму. Это за 1 квартал старую сдавали, а за полугодие надо уже новую по имуществу сдавать
Я вот, кстати, неверно написала выше. Сдавать надо новую форму. Это за 1 квартал старую сдавали, а за полугодие надо уже новую по имуществу сдавать
ПИСЬМО
от 23 июня 2017 г. N БС-4-21/12076
*
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о порядке представления форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций (далее - налог) и рекомендует учитывать следующее.
Согласно приказу ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ "Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения" (далее - приказ N ММВ-7-21/271@) он вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.04.2017) и применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года.
Согласно Приказу признается утратившим силу приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения" (далее - приказ N ММВ-7-11/895).
Налоговым органам рекомендовано в случае представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу (в том числе начиная с расчетов за первый квартал 2017 года) по форме, утвержденной приказом N ММВ-7-21/271@, принимать указанные налоговые расчеты (письмо ФНС России от 14.04.2017 N БС-4-21/7139@).
Учитывая изложенное, организации за отчетные периоды 2017 года могут представлять налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу как по форме, утвержденной приказом N ММВ-7-21/271@, так и по форме, утвержденной приказом N ММВ-7-11/895.
*
А на это не обращать внимания? Все равно только по новой форме? А то я уже по старой сделала? Правда с руганью 1С( Но в консультанте упорно пишут, что по старой форме надо сдавать авансы по имуществу.
Nata35789, что-то это письмо я пропустила. А почему именно на старой форме? Чем новая не устраивает?
Откройте отчетность за 1 квартал. поставьте период "полугодие", все получится. Я так сдала.
Над.К, лично я сдавала по старой форме, потому что у 1С ошибка была на момент моей сдачи - не выгружался раздел с 8-значным ОКТМО и суммы ставились в рублях и копейках. Поэтому сдавала по старой форме, все приняли.
В новой у меня автоматом не выдает 1С инвентарные номера и ОКОФ основных средств (мебель), а их штук 20, это мне выписывать каждый номер и заполнять отдельную страницу на одно основное средство? Непонятно мне пока, проще старую форму заполнить. И мебель у меня старая, раньше наверное другие коды ОКОФ были, получается еще и искать новые соответствующие ОКОФ или старые туда вписывать? Вообщем эта новая форма мне совсем не нравится(
Вопрос по 4-ФСС. Проверка ругнулась, что задолженность на начало расчетного периода не равна задолженности на конец 1 квартала.
Теперь ставим сюда не сальдо на начало года, а сальдо на начало квартала?
Спасибо.
.11.1. по строке 1 отражается сумма задолженности по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшаяся у страхователя на начало расчетного периода.
Данный показатель должен равняться показателю строки 19 за предыдущий расчетный период, который на протяжении расчетного периода не меняется;
Подскажите пожалуйста, декларация по НДС "нулевка" сдает:
Титульный лист
Раздел 1
и все? Правильно?
Спасибо большое, а Расчет по страховым взносам по "нулевке":
Титульный лист
Раздел 1
Приложение 1
Подраздел 1.1 численность - 0 чел или "прочерк"
Подраздел 1.2 численность - 0 чел или "прочерк"
Приложение 2 численность - 0 чел или "прочерк"
Раздел 3 с данными директора? Надо сдавать?
У меня СБИС при проверке выдает 7 ошибок и 1 предупреждение? При этом ругается что численность 0<1 или 0=1,ничего в проверке не поняла.
И что делать?
Мы выставляем везде 1 человек во всех разделах и 0 тех, по кому были выплаты, в подразделах 1.1 и 1.2. Раздел 3 с данными директора в подразделе 3.1 и пустым подразделом 3.2 - только НР и в выплатах 0 (в отличие от программы, СБиС-Онлайн не дает отключить подраздел 3.2) сдавали. СБИС выдает пять ошибок по каждой графе подраздела 2 (требуя выплаты), но уже второй квартал все проходит нормально.
От того, что нет выплат, директор не перестает быть застрахованным лицом. Просто подраздел 2 (ФСС) разрабатывали идиоты.
P.S. У нас директор не-учредитель. СЗВ-М подаем.
Спасибо большое, сделаю тоже самое, почему СБИС такую проверку устроил для "Нулевки"? Столько времени и нервов, чтобы сдать пустой отчет...
Скажите пожалуйста, договор с контрагентом в евро, оплата в рублях. Когда приходую накладную то цена вначале проставляется в евро, в печатном виде торг-12, с /фактура в рублях 1с 8.3.
Но в рублях разница в НДС на 0,01 до 0,05 копеек. Поправить никак не получается. Как думаете контроль в ИФНС с контрагентом пройдут такие расхождения? Подскажите как выйти из такой ситуации?
Почему-то с движимым имуществом только автомобили ассоциировались)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если у меня расходы (входящий НДС) превысили доходы (исходящий НДС), я так и должна показать это в декаларации?
Т. е книга покупок будет больше книги продаж.
И тоже самое у меня получается по Налогу на прибыль. (Фирма недавно создана)
Если у вас все документы в порядке, почему нет? Но если вы не готовы представлять уйму документов по требованию(раз у вас возмещение, это будет обязательно), то вы можете воспользоваться своим правом на перенос вычетов на более поздний период.
Декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие "нулевка" все 8 листов сдает?
Тит.лист
Раздел 1 (подраздел 1.1)
Лист 02
Приложение 1 к листу 02
Приложение 2 к листу 02
Или только - Тит.лист и раздел 1?
Добрый день! подскажите пожалуйста- все таки по какой форме имущество сдавать-по новой или по старой? по новой 1с ругается на окопф а по старой-сбис пишет-подавайте по новой форме. как быть? спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
zunechka, это не недвижимость Куда вы по этому оборудованию ОКОФ пытаетесь написать в расчете?
Неправильно написала, не инвентаризационной, а среднегодовой. Но не суть в данном случае. Раздел 2.1 для недвижимости, о чем написано в его названии
zunechka, проверьте карточки ОС, может там где-то про недвижимость пишется? Я не знаю 1С, поэтому ничего тут посоветовать не могу
Над.К. все время хочется шоколадку что ли выслать - столько лет и все так четко, внимательно поддерживается информация на форуме!! Спасибо!! (если созреете на открыточку красивую - пишите в личку почтовый адрес!!)
Ну и вопрос. Что-то меня смущает. Есть организация. В 2000 - 2003 годах было имущество. Все остальные годы сдавали по имуществу нулевую отчетность, так как вроде было разъяснение, что те, у кого когда-то было имущество должны сдавать нулевые отчеты в последующие годы. Может все-таки можно не сдавать или продолжать слать нулевки? Подскажите пожалуйста!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)