×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 72
  1. #1
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681

    ОСНО: что сдаем за 1 полугодие (2 квартал) 2017 г.

    Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 2 квартал (1 полугодие) 2017 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

    Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь .
    Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2017 год по всем налогам.

    КБК на 2017 год находятся тут. Будьте внимательны! КБК по страховым взносам, начинающиеся на "392" не действуют с 1 января 2017 года.
    Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    Отчетность по налогам и взносам

    1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 17 июля (т.к. 15 июля выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

    2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 ) - срок сдачи 20 июля(в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Сдается старая форма, новая, в редакции от июня 2017, будет сдаваться за 9 месяцев

    3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде.

    4.Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/572@ от 19.10.16 ) – срок сдачи 28 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, организации у которых нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество.

    6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

    7. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 31 июля (т.к. 30 июля выходной). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

    8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

    9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

    Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 июля.


    Другие формы отчетности можно найти здесь

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2015
    Сообщений
    155
    Как всегда спасибо за оперативную информацию. Хорошая шпаргалка очередной раз под рукой...!

  4. #4
    Клерк Аватар для Елеша
    Регистрация
    26.03.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    566
    Цитата Сообщение от ШтормБух Посмотреть сообщение
    Как всегда спасибо за оперативную информацию. Хорошая шпаргалка очередной раз под рукой...!
    Поддерживаю! )))
    (сорри за офф)

  5. #5
    Клерк Аватар для sofiaab
    Регистрация
    22.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-21/271@от 31.03.2017, разве нет?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    sofiaab, да, вы правы. Спасибо

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    98
    Над.К, Как всегда - Спасибо!

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите организация открылась 20 июня,оборотов по кассе и счетам не было что нужно сдавать:
    упрощенную налоговую декларацию
    сзвм
    ндфл-6
    фсс
    Расчет по стаховым взносам
    Среднесписочная численность?
    Или какие из этих форм можно не сдавать?

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    все сдавать

  10. #10
    Аноним
    Гость
    еще какие нибудь нужно?

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    нет

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Так за полугодие расчет по авансовому платежу по налогу на имущество сдавать по новой форме или по старой?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    По закону на старой форме, но принимают и на новой.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Это хорошо. А то я не могу понять, почему выдается сообщение в р.2 в новой форме, что он не выводится на печать...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 4-ФСС по старой форме сдаем за полугодие?

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    да

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    спасибо!

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Отчет об использовании сумм страх взносов на травматизм ОБЯЗАТЕЛЕН или НЕТ ?

    Подскажите пжл, необходимо ли сдавать
    ОТЧЕТ
    об использовании сумм страховых взносов на обязательное
    социальное страхование от несчастных случаев на производстве
    и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение
    предупредительных мер по сокращению производственного
    травматизма и профессиональных заболеваний работников ?


    Если расходов нет - все равно сдавать?
    Следует ли подать эти отчеты за периоды, когда не сдавали, хотя расходов не было?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    не надо его сдавать

  20. #20
    Клерк Аватар для Ollichek
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47

    можно по 6-ндфл ?

    ООО с 1 учредителем, з/п не начисляем, нашла вот што:

    Сдавать или нет 6-НДФЛ нулевую?

    Сдавать ее, так же как и отчетность 2-НДФЛ, должны работодатели, имеющие наемных работников, которым они выплачивают доходы (п. 2 ст. 230 НК РФ). Таким образом, обязанность представления 6-НДФЛ при отсутствии выплаты доходов физлицам (и, соответственно, при неначислении на них налога) в течение отчетного периода у работодателя не возникает.

    Поэтому форму 6-НДФЛ с нулевыми показателями представлять в ИФНС не нужно. Хотя, если такой отчет будет отправлен, инспекция обязана будет принять его (письмо ФНС России от 04.05.2016 № БС-4-11/7928). Во избежание вопросов от налоговиков возможно направление им письма, поясняющего причины непредставления этого отчета. Составить его можно по аналогии с письмом такого же характера, которое обычно работодатели, не осуществлявшие в течение года хоздеятельности и не выплачивавшие работникам доходов, направляют в ИФНС взамен отчетности по 2-НДФЛ.


    Мы 6-ндфл не сдавали ни разу, почитав любимую напоминалку() теперь задумалась, так сдавать или нет?

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    Ollichek, так вы сами все процитировали. Причем со ссылкой на НК. Почему вдруг задумались-то?

  22. #22
    Клерк Аватар для Ollichek
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    все сдавать
    смущают)

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,681
    Вы не сдавали и правильно делали.

  24. #24
    Клерк Аватар для Ollichek
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Над.К, спасибо, успокоили!

  25. #25
    Аноним
    Гость
    если автомобиль 3я группа, куплен не у взаимозависимых - квартальный имущество сдавать?

    Если не сдавать - штраф?

    Если сдавать - какую часть декларации заполнять? Сделать полный расчет - а потом эту сумму поставить в льготу?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если автомобиль 3я группа, куплен не у взаимозависимых - квартальный имущество сдавать?

    Если не сдавать - штраф?

    Если сдавать - какую часть декларации заполнять? Сделать полный расчет - а потом эту сумму поставить в льготу?
    Уточнение: автомобиль куплен в 2017 году, в апреле.

    Не пойму с этим льготами - то нужно включать, но по льготе не облагать. То если куплен после какого-то года- то не нужно.

    Поясните пожалуйста.

  27. #27
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Включать нужно. Но указать, что это имущество попадает под льготу. Как результат - налогооблагаемая база - ноль, налог на имущество - ноль.

    Объектом налогообложения не признаются только (ст.374 НК п.4 пп.8) "объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу"

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Включать нужно. Но указать, что это имущество попадает под льготу. Как результат - налогооблагаемая база - ноль, налог на имущество - ноль.

    Объектом налогообложения не признаются только (ст.374 НК п.4 пп.8) "объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу"

    Спасибо!

  29. #29
    Аноним
    Гость

    Вниз Авансы по налогу на имущество

    Подскажите пожалуйста, можно ли не заполнять раздел 2,1 авансового расчета по налогу на имущество за полугодие 2017г.? (Это там где указываются коды окоф и инвентарный номер

  30. #30
    Аноним
    Гость

    Авансы по налогу на имущество

    А можно за полугодие сдать расчет по форме от 05.11.2013г. ? А то 1С пишет, что устарело и упорно не хочет его сдавать( А хочет только от 31.03.2017г сдавать расчет(

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •