Добрый день коллеги, 1С БУХ 8.3 (3.0.50.12) .
Нам поставщик (принципал) оказывает услуги , мы (агенты) перепродаем эти услуги.
В программе я завожу сразу счет на оплату, затем делаю акт об оказании услуг.
В этом документе (акте) услуги отображаются во вкладке - агентские услуги, там,
в этой закладке указывается сам принципал и его номер документа.
А наше вознаграждение остается в закладке - услуги.
Т.е. получаются проводки :
62/76.09 -сумма принципала
62/90.01.1 - наше вознаграждение

Теперь принципал выставил корректирующую счет-фактуру.
Подскажите как правильно ее отобразить в программе 1С БУХ