×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк Аватар для Луиза
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    264

    НДС с импортного ОС, используемого для производства товаров на экспорт

    Фирма на ОСН. В апреле из Китая поступили комплектующие для основных средств (станков). НДС уплачен на таможне. Основные средства смонтируют в августе. Вся продукция, изготовленная на этом оборудовании, пойдет на экспорт (НДС 0%).
    Можно ли принять к вычету НДС, уплаченный на таможне? Если да, то когда - сразу или при вводе ОС? Или при отгрузке товаров на экспорт? Я запуталась. Помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Луиза Посмотреть сообщение
    Можно ли принять к вычету НДС, уплаченный на таможне?
    Да.
    Если да, то когда
    После принятия ввезенного оборудования к учету в том числе и на 08-й счет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •