Добрый день! Мы IT-компания на УСН 15%. У нас есть расходы на всевозможные зарубежные сервисы, лицензии, хостинги, доступы и прочее. До этого всегда автоматически все списывалось с корпоративной карты, которая привязана к р/с. Возникает вопрос, при оплате услуг (только услуги оплачиваются) мы являемся налоговыми агентами по уплате НДС или же нет?
Прошлый год так же все платилось, но налоговая не обратила внимание. Поэтому меня смущает этот момент, обязаны ли мы все-таки уплачивать НДС с услуги или все зависит, выделил ли поставщик услуг VAT в инвойсе или нет?
Если мы все таки обязаны были платить НДС, как быть с прошлыми годами, где ни разу не платился НДС?
Спасибо