×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799

    не подавать НДС на возмещение

    Здравствуйте! в 1 кв. 2017 не было реализации. Закуп был. НДС к возмещению 8 т.р. подавать не хотим.
    Возможно перенести на 2 кв. эти две с.ф.?
    а за 1кв. сдать нулевую декларацию.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    можно, причем не только на 2 квартал, а в течении 3-х можете выбрать любой период

  3. #3
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    Спасибо! Скажите еще пжл, у них программа старая 1с8. Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе. Налоговая пришлет запрос в любом случае. Мне просто пояснительный ответ надо будет дать и все, да?...что примем в другом периоде? Получается просто нулевую декларацию сдаю за 1кв.?
    Последний раз редактировалось ta6a32; 25.05.2017 в 18:43.

  4. #4
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе
    да можете

    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Налоговая пришлет запрос в любом случае.
    в данном случае налоговая ничего не пришлет. Это уже давно нормальная узаконенная практика переноса входящего НДС

  5. #5
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?

  6. #6
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,453
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?
    Да.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #7
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили.
    и их программа будет 3 года ждать вычета от Вас и состыкуют эти счета-фактуры когда Вы их предъявите к вычету

  8. #8
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    Это я поняла, спасибо за помощь!

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    их программа будет 3 года ждать вычета от Вас
    и надеяться, что вы никогда этого не сделаете )))
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    )))

  11. #11
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    Здравствуйте! А вот такой еще вопрос возник:
    документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован, если я его приходую на другую дату...то у меня зависает оплата поставщику...возникает дебиторская задолженность за поставщиком на конец отчетного периода(год). Или просто убрать галочку в с.ф."оразить вычет НДС", а потом тогда как...период будет закрыт. Не сочтите за глупый вопрос пжл)

  12. #12
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Он должен быть оприходован в свою дату
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован
    можно провести Поступление товаров и услуг, а счет-фактуру не упрощенным способом отмечать на вкладке, а внизу, где "ввести счет-фактуру", дату его получения ставить нужную (когда хотите вычет включить), а дату самого документа - ту, которая в сч-ф. указана, и галочку "отразить вычет датой получения"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    Спасибо! Все получилось, на 19 счете остался остаток на конец периода!

  15. #15
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    799
    Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие, почему? кто сталкивался?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие
    А галочку "отразить датой получения" поставили?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •