Здравствуйте! в 1 кв. 2017 не было реализации. Закуп был. НДС к возмещению 8 т.р. подавать не хотим.
Возможно перенести на 2 кв. эти две с.ф.?
а за 1кв. сдать нулевую декларацию.
Здравствуйте! в 1 кв. 2017 не было реализации. Закуп был. НДС к возмещению 8 т.р. подавать не хотим.
Возможно перенести на 2 кв. эти две с.ф.?
а за 1кв. сдать нулевую декларацию.
можно, причем не только на 2 квартал, а в течении 3-х можете выбрать любой период
Спасибо! Скажите еще пжл, у них программа старая 1с8. Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе. Налоговая пришлет запрос в любом случае. Мне просто пояснительный ответ надо будет дать и все, да?...что примем в другом периоде? Получается просто нулевую декларацию сдаю за 1кв.?
Последний раз редактировалось ta6a32; 25.05.2017 в 18:43.
а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?
Здравствуйте! А вот такой еще вопрос возник:
документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован, если я его приходую на другую дату...то у меня зависает оплата поставщику...возникает дебиторская задолженность за поставщиком на конец отчетного периода(год). Или просто убрать галочку в с.ф."оразить вычет НДС", а потом тогда как...период будет закрыт. Не сочтите за глупый вопрос пжл)
Он должен быть оприходован в свою дату
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
можно провести Поступление товаров и услуг, а счет-фактуру не упрощенным способом отмечать на вкладке, а внизу, где "ввести счет-фактуру", дату его получения ставить нужную (когда хотите вычет включить), а дату самого документа - ту, которая в сч-ф. указана, и галочку "отразить вычет датой получения"
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо! Все получилось, на 19 счете остался остаток на конец периода!
Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие, почему? кто сталкивался?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)