×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Сч.ф. - замена? исправление? или ничего?

    Доброе утро, коллеги!

    Заранее прошу прощение, с НДС не работала никогда и моих теоретических знаний не хватает для самостоятельного решения вопроса.

    Ситуация:
    Мы на УСН, но заключили договор с контрагентом, который не хотел работать без НДС.
    В феврале 17 выполнили работы, выставили сч.ф., отчитались по НДС за 1 кв (декларация, уплата НДС). На прошлой неделе налоговая инспекция присылала требование пояснений по этому счф - мы ответили и приложили скан счф.

    И вот спустя 3 месяца от даты счф, контрагент просит переделать его.
    Формально, счф выписан с недочетами (в кавычках стоят наши значения):
    1. Графа ед. изм.: код "пусто"
    усл.обозн. "комплекс"
    2. Кол-во - "1"
    3. Цена за ед.изм. - "стоит сумма"

    Во все эти графы покупатель просит поставить прочерки

    4. В т.ч.сумма акциза - "-"
    Покупатель просит - Без акциза

    5.Налог.ставка "18/118"
    Покупатель просит - 18%


    Как я понимаю (почитав письма Минфина, комментарии) - наши недочеты не существенны - сумма НДС рассчитана верно, за что, кому, от кого выписан счф - все указано верно.

    Что нам делать? Если бы мы не отправили счф в НИ, можно было заменить за тем же номером/датой и т.д., т.к. графы, которые просит исправить покупатель не фигурируют в декларации.
    Но мы уже отправили... Если сейчас вдогонку к ответу на треб. пояснений мы отправим тот же счф, но с исправлен. графами, как на это среагирует налоговая? В ответе на пояснения нет возможности написать письмо, что-то типа "мы вам такого-то числа отправили неверный скан счф, примите к сведению вот этот скан".
    Так ли критичны эти графы для покупателя? Можно ли оставить все как есть?

    Исправлять счф? Это значит и декларацию уточнять? Или как?

    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    Основная проблема у вас - ставка НДС.
    Исправляйте. Есть вариант выписать именно исправленный счет-фактуру. А даже если и просто заменить. Ну ошиблись, не тот скан выслали, ну и что? НДС заплатили? Больше к вам никаких вопросов быть не может. Лучше свяжитесь с покупателем и уточните, как им лучше.
    Уточнять в декларации ничего не надо (сумма налога не меняется)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •