Сообщение от
id368528152
Добрый день.
Из налоговой пришло требование о предоставлении пояснений по декларации по НДС за 1 квартал. В нем говорится о том, что согласно сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в 1 кв. 2017 г. были осуществлены следующие операции:
- c ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Рога и копыта', оформленные) счетом-фактурой № 1 от 20.03.2017.
По имеющимся у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, при этом указанные операции не были
отражены ООО "Невиновность", в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.
Перепроверила отправленную декларацию, счет-фактура отражена в 9 разделе, но с неверным кодом операции (26 вместо 01), из-за корявого переноса между УТ и БП нужная счет-фактура не перенеслась. На сумму уплаты налога этот факт никак не повлиял.
Вопрос: Можно ли просто ответить налоговой, о том что это техническая ошибка и просто код неверный, не подавая при этом уточненную декларацию?
Спасибо.