×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2017
    Сообщений
    8

    Требования из ИФНС по НДС из-за неверного кода операци

    Добрый день.

    Из налоговой пришло требование о предоставлении пояснений по декларации по НДС за 1 квартал. В нем говорится о том, что согласно сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в 1 кв. 2017 г. были осуществлены следующие операции:
    - c ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Рога и копыта', оформленные) счетом-фактурой № 1 от 20.03.2017.
    По имеющимся у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, при этом указанные операции не были
    отражены ООО "Невиновность", в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

    Перепроверила отправленную декларацию, счет-фактура отражена в 9 разделе, но с неверным кодом операции (26 вместо 01), из-за корявого переноса между УТ и БП нужная счет-фактура не перенеслась. На сумму уплаты налога этот факт никак не повлиял.

    Вопрос: Можно ли просто ответить налоговой, о том что это техническая ошибка и просто код неверный, не подавая при этом уточненную декларацию?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от id368528152 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Из налоговой пришло требование о предоставлении пояснений по декларации по НДС за 1 квартал. В нем говорится о том, что согласно сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в 1 кв. 2017 г. были осуществлены следующие операции:
    - c ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Рога и копыта', оформленные) счетом-фактурой № 1 от 20.03.2017.
    По имеющимся у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, при этом указанные операции не были
    отражены ООО "Невиновность", в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

    Перепроверила отправленную декларацию, счет-фактура отражена в 9 разделе, но с неверным кодом операции (26 вместо 01), из-за корявого переноса между УТ и БП нужная счет-фактура не перенеслась. На сумму уплаты налога этот факт никак не повлиял.

    Вопрос: Можно ли просто ответить налоговой, о том что это техническая ошибка и просто код неверный, не подавая при этом уточненную декларацию?

    Спасибо.
    Нужно понять, что вам пришло автотребование или нет. Я думаю автотребование. В программе есть возможность ответить на этот документ из самого требования, там выйдет строчка из книги покупок. В этой строчке меняете код и спокойно отправляете. В этом случае можно без уточненки.... А если не автотребование и не уточняться, то "Рога и копыта" может начать ругаться сильно, а у него Рога и даже копыта

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •