Добрый день.

Хотела спросить: Мы закупаем медицинское оборудование из Израиля (без ндс по ст 149 нк) и продали его в марте 2017 г. в Казахстан по 0% ставке НДС.
Вопрос: в декларации НДС? если мы еще не собрали документы на подтверждение нулевой ставки? (у нас есть время 180 дн) в каком разделе мы должны указать наш экспорт и должны ли? либо это делается когда мы собрали документы и подаем на подтверждение? какой код операции будет на экспорт и какая сумма в колонке "налоговые вычеты " должна заполняться?