Всем здравствуйте.
Скажите, пожалуйста. При переносе вычета НДС на последующие периоды (чтобы не было к возмещению) - просто убирается из книги продаж , и все? Или в счет-фактурах ставится дата получения тем периодом, когда хочешь ее принять?
Спасибо заранее