Обнаружена ошибка в сданной декларации по НДС за 4 кв 2016, не полностью зачтен полученный аванс.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить?
1 Сдать уточненку, правильную (тогда НДС получится меньше начисленного, не хотелось бы чтобы лишний раз дергали с требованиями)
2 Сдать уточненку, частично выдернув сч-ф от покупателей, чтобы не менялась сумма НДС к уплате. И использовать их в последующих периодах
3 Забыть и простить (совсем не хотелось бы...)
Заранее спасибо