×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533

    ГТД по импорту в разделе 8 декларации по НДС

    Подскажите, пожалуйста, как внести сведения из ГТД по импорту (мы импортеры) в раздел 8 декларации по НДС. По строкам:
    020 - код операции - 20?
    030 - № с-ф продавца - должен быть № ГТД?
    120 - ИНН/КПП продавца - должны быть сведения о таможенном органе?
    140 -№ ГТД - что-то нужно вносить? или это только для сведений из с-ф?
    160 -валюта - ???
    170 - стоимость покупок по с-ф - таможенная стоимость по гтд или сумма ндс?
    Вношу вручную в Налогоплательщик ЮЛ.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Нашла полезную статью. http://www.glavbukh.ru/hl/107149-kak...pok-dannye-gtd
    Вопрос снимается.
    Остаются только сомнения по поводу продавца. Кто что указывает: иностранного продавца или таможенный орган? Поделитесь опытом.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2016
    Адрес
    VVO
    Сообщений
    73
    это поле нигде и никем не сверяется.

  4. #4
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    А если должна быть таможня, то ИНН таможни должен быть...или как?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •