Подскажите, пож-та, в операторе по отправке отчетности нет формы 1150057 (о зачете). Возможно ли отправить через неформализованное письмо, приложив скан с печатью этой новой формы? Или только везти в налоговую?
Подскажите, пож-та, в операторе по отправке отчетности нет формы 1150057 (о зачете). Возможно ли отправить через неформализованное письмо, приложив скан с печатью этой новой формы? Или только везти в налоговую?
Мой оператор сказал, что на бумаге нужно нести. Или через личный кабинет налогоплательщика отправлять. Думаю, ваш скажет также.
я отправляла через оператора, зачли
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
Контур
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
А какой вы писали период? Я не знаю как определить период( были авансовые платежи по декларации по прибыли за 9мес15 на 4кв15 и на 1кв16, а потом все к уменьшению стоит.. и еще была давняя переплата, я даже не заказывала карточку за более ранний период, какой период писать?
И зачет на НДС в счет "2 - в счет предстоящих платежей" - писать КВ.02.2017 - просто следующий квартал?
И сумму ведь можно любую написать? просто 20тыс или складывать именно платежи которые к этому периоду относились?
Никаких инструкций нет, подскажите пожалуйста, кто, что пишет?
ну то есть отправили по Контуру обычным письмом? на сколько я знаю в Контуре нет этих форм.......
да, документ ворд во вложение добавила
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
на счет периода никто не знает?
CaT-CaT, потому что у вас в декларации за этот квартал было возмещение или по какому принципу?
Вообще, это маразм - указывать за какой период была переплата, чтобы зачесть. Ну какая разница, если нарастающим итогом он появилась??? налог уплачен, декларации введены, что еще надо? странно, что они не просят копии всех платежек с того периода и не вызывают на ковер директора что мол зачем переплату сделал...
Аноним, тоже не понимаю зачем период в бланк включили. У нас в налоговой вообще не все в курсе, что есть бланк для зачета. Дозвонилась наконец, сказали не заполнять период. Спросила также как узнать по какой переплата прошло 3 года, сказали, пишите какую хотите сумму, зачем только ту, по которой не прошло 3 года. Сказали 2 отдела такими зачетами занимается - урегулирования задолженность и камеральной, будут вместе решать.
Подскажите еще, второй лист на физ лицо не надо ведь печатать, если это фирма сдает зачет, а не физ.лицо? Т.е.зачет на 1 листе?
Спасибо)
Вот и я гадаю по форме КНД 1150058 по налогу на прибыль ставить КВ.01.2015 или ГД.00.2015?
Я так понимаю, по прошлым периодам тоже единая форма на возврат - форме кнд 1150058?
Я вообще заказала справку о состоянии расчетов по электронке, посмотрела и пишу обыкновенное письмо : прошу возвратить на наш рас.счет и т.д. Проблем не было.
В личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru есть пункт Заявление о зачете/возврате.
Однако при нажатии на эту кнопку открывается только форма зачета, форма возврата не появляется - как считаете это недоработка или что-то иное?
Где-то вычитал, что при наличии долгов по другим налогам недопускается возврат - может быть в этом дело?
Есть на форуме налогоплательщики без долгов, чтобы посмотреть - у Вас открывается форма возврата?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)