×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2017
    Сообщений
    2

    Осторожно "Двойное" налогообложение НДС товара (услуги), когда посредник - ин. компания

    Добрый день.
    Есть агентский договор (комиссии) с компанией Apple, которая является ин. компанией.
    Согласно договору Apple продает лицензии на ПО российским физ лицам.
    ПО принадлежит российской организации.
    После этого снимается комиссия 30%, оставшиеся средства перечисляется российской организации.

    Согласно "налогу на google" статья 174.2, компания Apple уплачивает НДС с полной стоимости каждой продажи ПО российским физ лицам.

    Но, когда Apple перечисляет средства правообладателю (российской организации), то российская организация должна стать налоговым агентом компании Apple (п.9 статья 174.2) и исчислить НДС с комиссии 30%, которую Apple оставляет себе (взаимозачет).

    Вопрос: но Apple ведь уже оплатила НДС с полной стоимости товара (лицензии ПО).
    Должна ли российская организация уплачивать НДС за Apple?
    Считается ли уплаченный НДС за услугу Apple (услуга комиссионера) содержащейся в уплаченном НДС услуге (продажа ПО)?

    Спасибо за ответы!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Volonter115; 23.04.2017 в 21:33.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Volonter115 Посмотреть сообщение
    Вопрос: но Apple ведь уже оплатила НДС с полной стоимости товара (лицензии ПО).
    при продаже физ лицам

    Цитата Сообщение от Volonter115 Посмотреть сообщение
    Согласно "налогу на google" статья 174.2, компания Apple уплачивает НДС с полной стоимости каждой продажи ПО российским физ лицам.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2017
    Сообщений
    2
    Согласно договору Apple получает комиссию за продажу.
    Следовательно, можно ли считать, что услуга по продаже входит в стоимость товара?
    Следовательно, в уплаченный Apple НДС входит и НДС за услугу комиссионера.

    P.S. Тут добавлю, что рос. компания на УСН, соответственно не платит НДС за полную стоимость продажи. Иначе налогообложение НДС-ом, по Вашей логике, получилось бы "тройным".

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •