Добрый день!
Фирма осуществляет посреднические услуги при международных перевозках. Чем мы можем обосновать ставку НДС 18% на наше вознаграждение?
Добрый день!
Фирма осуществляет посреднические услуги при международных перевозках. Чем мы можем обосновать ставку НДС 18% на наше вознаграждение?
Работой НЕ по договору транспортной экспедиции.
Добрый день. Можно в этой же теме задам вопрос, они из одной тематики. Собираемся закупать товар у российской организации А. Они в свою очередь закупаю в Казахстане. Доставка ж/д транспортом из Казахстана в РФ.
Можно ли нам заключить с фирмой А агентский договор , по которому они нам выставят агентское вознаграждение с 18% НДС и отдельной счет-фактурой транспортные расходы по ставке 0%( в качестве поставщика услуг укажут казахскую ж/д)? Спасибо.
У меня тоже вопрос по поставщику услуг из Казахстана.
Помогите разобраться с документооборотом и НДС!
Мы являемся агентом. Услуга- предоставление вагонов, товар едет из России в Казахстан. "Приобрели" услуги у российской фирмы, которая является агентом казахской фирмы. Российская фирма-поставщик предоставила нам отчет агента и счет-фактуру от имени казахского поставщика со ставкой НДС 0%. Нужна ли в данном случае эта счет-фактура? Можем ли мы принять счет-фактуру, где в качестве поставщика указана казахская фирма? Какие документы мы должны выставить нашему принципалу- отчет и счет-фактуру, в которой в качестве поставщика укажем казахскую фирму? Или вообще счет-фактуру не выставлять? Как все это отразить в журнале полученных счетов-фактур, не будет ли проблем со сдачей декларации по НДС, у казахской фирмы нет ИНН в российском формате ? Не возникает ли у нас агентского НДС?
Последний раз редактировалось Время Пик; 31.05.2017 в 17:07.
Сегодня разговаривала с нашим контрагентом. Они утверждают, что счет-фактура от казаха нужна, потому что предоставленный вагон идет из России в Казахстан, операция облагается НДС по ставке 0 как экспортная. А я нарыла письмо Минфина, правда, от 2010г, что данная операция не является налогооблагаемой, так как место реализации- Казахстан. Кто прав? Помогите!
Смущает то, что данная операция не является объектом налогообложения НДС. И ставки соответственно нет Или я не права?
Счет-фактура от казаха мне не нужна, но мой контрагент ее предоставил и я не знаю, что делать с ней. Счет-фактуру составил российский налогоплательщик-агент от имени казахского исполнителя. Я считаю, что в данном случае счет-фактура вообще не нужна, нужен только отчет агента, но агент с этим категорически не согласен.
Для казахов является. Вы же пишите
Казах-принципал, агентом которого является российская фирма, предоставившая вам вагоны, и предъявляет НДС по ставке 0%. Или я что-то не поняла...
Я кидаю в коробку в шкафу по бухской привычке не выбрасывать бумажки.
Тоня, спасибо!
Значит, ни в какой журнал полученных счетов-фактур я ее не заношу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)