В связи с введением новых правил по ответам на требования налоговой по электронке возникли трудности.
Пришло требование о даче пояснений по НДС за 4 кв.2016 (в книге продаж отсутствовали счета-фактуры, отраженные в книге покупок у покупателя) Пропущенные счета-фактуры отразили в книге продаж и сдали уточненную декларацию.
Читаем требование- " В течение 5 раб дней со дня получения наст.Требования необходимо предоставить
пояснения ИЛИ в течении 5 раб дней внести соответствующие исправления."
Коррективку сдали, нужно ли еще отправлять пояснения? Работаем в сбисе по формализованной форме
как то это проблематично.