×
×
+ Ответить в теме
Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 4784
  1. #2851
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисления,но оплата была в 10 месяце.
    Ну оплата тогда причем в расчете? Задолженность налорги итак увидят.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  2. #2852
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисления,но оплата была в 10 месяце.
    да хоть совсем не платите - это к этому вопросу не относится
    Вам де сказали
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Вы же начисления показываете, а не оплаты взносов
    а Вы СОГЛАШАЯСЬ всё равно про уплату
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  3. #2853
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисления,но оплата была в 10 месяце.
    Не путайте с 6-НДФЛ ))) Тут только начисления, оплаты тут не надо.

  4. #2854
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    А как понять, ошибка это или предупреждение?
    Должно быть написано при проверке.

  5. #2855
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Доктор Ватсон, это в 1с называется - проверка контрольных соотношений, пишет, что соотношение не выполнено. А вот еще вопрос: в сентябре приняты новые работники. Я за июль-август строки на них не заполняю, их же вообще еще не было, но при выгрузке программа требует указать код категории застрахованного лица. Если в то время люди не являлись нашими сотрудниками, все равно ставить "НР"? Но тогда не пройдет количество застрахованных лиц в тех месяцах, где не было начислений. Мозги уже кипят...

  6. #2856
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Вопрос снят.

  7. #2857
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в 6-НДФЛ за 9 месяцев дата фактического дохода была 31.08, а перечислили удержанный налог 2.10.
    Подскажите, зарплату и исчисленный налог заполнить в строках 020 и 040 расчета за 9 месяцев, а удержанный налог-в строке 070 расчета за год?

  8. #2858
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    268
    Помогите начинающему. Голова кругом, а завтра последний день сдачи РСВ. Ситуация следующая:
    ФОМС - облагаемая база:
    за август 1263767.95*5.1% должно быть 64452.17, а 1С считает 64452.14
    за сентябрь 1287181.26*5.1% должно быть 65646.24, а 1С считает 65646.33
    Понимаю, что связано с округлением начисления взносов по каждому работнику. Если править, то как? Просчитывать каждого сотрудника нет возможности и времени.
    Гл. бух править в учете ничего не хочет т.к. уже сдала все свои отчеты.
    Как решить проблему менее болезненно?
    1. Оставить как посчитала 1С - получится неверный расчет
    2. Откорректировать отчет так, как должно быть - будет расхождение между данными РСВ и учета в 1С.

  9. #2859
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Оставь и не парься.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  10. #2860
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2016
    Сообщений
    174
    Добрый день!
    Вопрос по контрольным соотношениям, подскажите, пожалуйста, кто знает.

    Количество сведений за 9 месяцев 2017 в разделе 3 должно соответствовать количеству лиц в приложении 1 подраздела 1.1:

    графа 1 строка 010
    графа 1 строка 020
    графа 2 строка 010
    или графа 2 строка 020?

    Всем заранее большое спасибо!

  11. #2861
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, опоздали со сдачей отчета по Страховым взносам 30.10. Уменьшит ли сумму штрафа сдача "0" отчета, а затем корректировка

  12. #2862
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Victoria_bk Посмотреть сообщение
    графа 2 строка 010
    да

  13. #2863
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уменьшит ли сумму штрафа сдача "0" отчета, а затем корректировка
    думаю нет, если СВ уплачены вовремя штраф будет 1000 руб.

  14. #2864
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    думаю нет, если СВ уплачены вовремя штраф будет 1000 руб.
    А если не уплачены

  15. #2865
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если не уплачены
    20% от неуплаченной суммы страховых взносов (п.1 ст.122 НК РФ)
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  16. #2866
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    20% от неуплаченной суммы страховых взносов
    это за неуплату, а за непредоставленный РСВ:
    "1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей."-ст. 119 НК.

  17. #2867
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    это за неуплату
    да неправильно поняла вопрос Анонима, прошу прощения
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  18. #2868
    Аноним
    Гость

    Отчет в распечатанном виде

    Как правильно распечатать отчет? ФНС предлагает представить уточненный Налоговый расчет по страховым взносам за 3кв., т.к направленный не соответствует шаблону утвержденному ФНС, который не должен содержать обводы и рамки, двухстороннюю печать. Предыдущие отчеты распечатывали с одной стороны листа , кроме 3 раздела который по каждому сотруднику распечатывали с двух сторон. Всё устраивало. За 3 квартал предлагают прислать уточненный расчет. Рамок и обводов наш отчет на содержал.

  19. #2869
    правильно - подключиться к ТКС и сдать по электронке.

  20. #2870
    Аноним
    Гость
    Новый отчет РСВ содержит сведения о Суммах страховых взносов на обяз.соц.страхование на случай временной нетрудоспособности. Раньше эти сведения входили в форму 4ФСС, которую мы сдаем в соц.страх. А РСВ мы теперь сдаем в Налоговую инспекцию.
    Сегодня нам позвонили из ФСС и спросили почему мы не сдаем весь год отчеты. Как так не сдаем? Сдаем. А ФСС отвечает, что им из налоговой никакие сведения не поступают, звоните, мол, в НИ и разбирайтесь. В налоговую, как обычно, не дозвониться.

    Кому-нибудь звонили ещё? Это Санкт-Петербург, отделение ФСС №10 (Кировский р-н). И, соответственно, НИ №19 по Кировскому р-ну.
    Непонятная ситуация.

  21. #2871
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Новый отчет РСВ содержит сведения о Суммах страховых взносов на обяз.соц.страхование на случай временной нетрудоспособности. Раньше эти сведения входили в форму 4ФСС, которую мы сдаем в соц.страх. А РСВ мы теперь сдаем в Налоговую инспекцию.
    Сегодня нам позвонили из ФСС и спросили почему мы не сдаем весь год отчеты. Как так не сдаем? Сдаем. А ФСС отвечает, что им из налоговой никакие сведения не поступают, звоните, мол, в НИ и разбирайтесь. В налоговую, как обычно, не дозвониться.

    Кому-нибудь звонили ещё? Это Санкт-Петербург, отделение ФСС №10 (Кировский р-н). И, соответственно, НИ №19 по Кировскому р-ну.
    Непонятная ситуация.
    скорее всего спрашивали про взносы страхования от несчастных случаев на производстве? форму 4-ФСС сдаете? новую, в ФСС, в 2017 году?

  22. #2872
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Добрый день.
    Ситуация – в РСВ указали неверные паспортные данные ЗЛ. Решили подать корректировку.
    С разделом 1 все ясно. Там нет никаких изменений, ставим номер корректировки 1.
    В разделе 3 указываем только одного сотрудника, по которому корректируем данные, под первоначальным номером (стр. 040). В стр. 010 ставим номер корректировки 1, данные о суммах выплат зануляем.
    Добавляем по этому же человеку еще один раздел 3, с правильными паспортными данными, заполняем суммы выплат.
    Вопрос: какой номер по стр. 040 и какой номер корректировки стр. 010 должны быть в новом разделе 3?

  23. #2873
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Добрый день.
    Подскажите, а как вы заполняли расчет по РСВ, ведь вышло новое письмо ФНС от 04.10.2017 г. ГД-4-11/19965, в котором говорится, что на всех уволенных сотрудников в прошлых периодах надо сдавать раздел 3 расчета.
    http://mvf.klerk.ru/nb/581_01.htm

    если сделать так,, как они хотят будет несоответствие СЗВ-М и РСВ.

  24. #2874
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    будет несоответствие СЗВ-М и РСВ
    а кто Вам сказал, что должно быть такое соответствие?
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  25. #2875
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    katrom, сдавали как обычно, тех, кто уволился в 1-м полугодии, не показывали в 3-м разделе. О письме узнали после сдачи. Пока не потребуют - уточненку сдавать не буду.

  26. #2876
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Некорректное письмо, как и многие другие письма. В п. 22.1 Порядка речь идёт о заполнении раздела 3 застрахованными лицами, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения. После прекращения действия трудового договора работник уже не является застрахованным лицом, если только не продолжаются страховые отношения (есть выплаты за время действия трудового договора, пособия по нетрудоспособности и пр.). А вывод г-н Григоренко Д.Ю. делает о необходимости заполнения раздела 3 на всех застрахованных не только в отчетном, но и расчётном периоде, о чём в Порядке заполнения ни слова. Явное передёргивание. Но готовьтесь к претензиям по формальному признаку, пока кто-нибудь до Верховного суда не дойдёт.

  27. #2877
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    Всем, здравствуйте. Понимаю, что уже многие задавали похожие вопросы и не очень вопросы, но мне ответ так и не понятен до конца. Мы получается первый раз сдали корректировку расчета по страховым взносам за 1 квартал (неправильно было указано кол-во застрахованных лиц), указали корректировку на титульном листе 1, и раздел 3 так же полностью отправили с корректировкой 0, потом нам прислали требование по второму кварталу (то же по застрахованным лицам), мы сдали отчет точно также, на титульном листе корректировка 1, раздел 3 ушел полностью с корректировкой 0. Сейчас опять требование за полугодье с расхождением по данным с отчетом за первый квартал, там не фигурирует раздел 3, но проверяя первичный расчет за 1 квартал в разделе 3 обнаружила, что у одного физ. лица была неточная сумма, не проставлено 50 копеек, в корректировке (которую мы отправили) наоборот эти 50 копеек были, в персональных данных у нас все правильно. Но сейчас я никак не пойму, согласно Письмо от 03.07.2017 № БС-4-11/12446@:, подав такие корректировки, мы обнулили или задвоили данные в ифнс? Готовя сейчас корректировки я не могу понять, как отражать сейчас раздел 3, то ли сразу два раздела 3 отправлять: один с п. 3.1. корректировка 0 и при этом в п. 3.2 везде нули + второй раз раздел 3 корректировка 1 показать правильные начисления, или вообще просто раздел 3 с корректировкой 1 по всем сотрудникам?

  28. #2878
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Цитата Сообщение от Lara'S Посмотреть сообщение
    В один с п. 3.1. корректировка 0 и при этом в п. 3.2 везде нули + второй раз раздел 3 корректировка 1 показать правильные начисления, или вообще просто раздел 3 с корректировкой 1 по всем сотрудникам?
    Сначала обнулите взносы работников, в чьих персональных данных вы ошиблись (письмо ФНС России от 28 июня 2017 г. № БС-4-11/12446). Это нужно, чтобы суммы в базе инспекции не задвоились.
    Алгоритм следующий:

    — в подразделе 3.1 напишите неверные персональные данные работников из первичного расчета, отразите номер корректировки 1;
    — в подразделе 3.2 в ячейках для выплат и взносов проставьте нули.
    На тех же физлиц еще раз заполните раздел 3, но уже с верными персональными данными и взносами. Поставьте номер корректировки 0, как будто впервые отчитываетесь за этих сотрудников. Иначе уточненки могут неправильно лечь в базу инспекции. На каждого сотрудника, чьи персональные данные надо исправить, в уточненку должны попасть по два раздела 3.

  29. #2879
    Уволя
    Гость
    Нам налоговики не так объяснили.
    Подаем корректировку 1, в начислениях ПФ убираем суммы, начисленные по работнику, чьи данные мы хотим исправить. В 3-м разделе в карточке работника ставим корректировку 1 и обнуляем все суммы. Отправляем. После приема декларации формируем корректировку 2, в карточке сотрудника указываем корректировку 2, верные данные и суммы. Отправляем. Мы так и сдали. Думаете, неправильно?

  30. #2880
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Цитата Сообщение от Уволя Посмотреть сообщение
    Нам налоговики не так объяснили.
    Подаем корректировку 1, в начислениях ПФ убираем суммы, начисленные по работнику, чьи данные мы хотим исправить. В 3-м разделе в карточке работника ставим корректировку 1 и обнуляем все суммы. Отправляем. После приема декларации формируем корректировку 2, в карточке сотрудника указываем корректировку 2, верные данные и суммы. Отправляем. Мы так и сдали. Думаете, неправильно?
    я тоже так сделала и мне они так же сказали как и вам, только 2 раза так отправляла и 2 раза приходил отрицательный протокол. а потом сделала как в предыдущем своем ответе и было мне счастье - отчет принят.

+ Ответить в теме
Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106146 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •