еще раз о необлагаемых - если найдете "мнение" ИФНС о командировочных в расчете -поделитесь, пожалуйста
ПФР в своих "рассуждениях" говорили, что гостиница оплаченная с расчетного счета не является выплатой сотруднику и такие командировочные не нужно включать в расчет - в расчет для ИФНС нужно включать их или нет? у нас оплата и такси, и гостиниц, и билетов проходит через расчетный счет и я полгода пытаюсь найти какую-нибудь информацию((( ИФНС похоже не до необлагаемых... с облагаемыми бы разобраться
так же ничего не нашла про не правильно заполненный расчет((((
Здравствуйте,подскажите пожалуйста пришло требование с ошибкой "Количество застрахованных лиц на ОСС указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОСС, указанных в составе персонифицированных сведений" в графе 2 стр 010 стоит кол-во застрахованных как и в графах 2 строках 10 по пенсионному и медицине,было было в отпуске за свой счет 1 чел, и в учебном отпуске 1 человек,по ним соответственно начислений нет,надо ли уменьшать в приложении 2 строку 010 на этих людей у всех сотрудников в 3 разделе строка 180 стоит признак 1 ,в налоговой ничего не смогли ответить.заранее спасибо
вот в том то и дело в графе 2 строки 010 по ОСС и кол-во лиц 22 и в 3 разделе с признаком 1 тоже 22, но 2 человека без начислений вот не знаю в чем загвоздка
спасибо
У нас в 1-м квартале была такая же петрушка на двух сотрудников - было требование о сдачи корректирующего отчета. Я сделала сканы паспортов, СНИЛС и ИНН и отослала с письмом в налоговую о том, что данные на сотрудников верные и прошу их привести базы в соответствие. Ответа, конечно же, не получила.
Наступил 2-й квартал, и я опять сдала отчет с прежними данными. И снова отчет принят условно: требуют уточнить СНИЛС сотрудников.
Я всё-таки смогла дозвониться до налоговой (Москва) и инспектор долго мне внушала, что со следующего квартала такие отчеты принимать не будут.
По каким-то причинам проблемным сотрудникам присвоены более одного СНИЛС, и в базу ИФНС передан не тот, что известен нам. Надо, чтобы люди лично поехали в ПФР и взяли другой номер СНИЛС. После этого нам надо сдать корректировки за оба квартала. Кстати, один сотрудник уже был в ПФР, и ему на бумажке распечатали другой СНИЛС. Но ПФР сам пока не знает, как будут в дальнейшем взаимодействовать с ИФНС.
А нам пришел отрицательный протокол с ошибкой неверного ИНН у руководителя! И у одного сотрудника не опознан СНИЛС. Позвонили в ИФНС, сказали: "Что вы звоните? Не обращайте внимания на ошибки, отчет же у вас принят".
Ну поехал сотрудник и объединил снилсы (у него их два было почему-то и почему-то тот, который правильный в ПФР, не правильный в налоговой) и всё равно по итогам этого квартала опять он попал в списки - не найден снилс... А в пенсионном, если в прошлом квартале ещё отвечали на письма во-время и быстро, теперь вот уже третью неделю молчат.
У меня один сотрудник с "неверным ИНН"-указывала тот, который был в паспорте, после его похода в НИ ему выдали св-во совсем с другим ИНН-СЗВ-М подам с новым ИНН, РСВ за 9 мес-тоже-вот думаю-надо подавать корректиовку за 3 мес. и полгода или ждать требования из НИ? или ничего не делать, ведь
Tukovka_Non, а вы уже знаете как подать коректировку при неверных перс. данных?
В письме от 28.06.17 ФНС пишет, что требуется подать два 3-х раздела-один с неверными данными и с нулями, второй с верными- с нужными суммами. Не понятно, что надо в этом случае ставить в графу 010 "номер корректировки" в этих двух разделах. Кто-нибудь исправлял перс. данные?
Добрый день! Скажите, пожалуйста, при получении Уведомления об отказе расчета, надо посылать первичный или корректировку? Ошибки были в номерах месяцев, почему то вместо 04-06 стояли 01-03.
Просто сделала первичный, а Такском ругается...
"Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета, на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении налоговой декларации .... необходимо заполнять следующим образом:
1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0";
1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190 - 300 подраздела 3.2 расчета согласно установленному порядку..."
Итак-подаем 2 раздела 3 на оного сотрудника, корректировка первая, в титуле ставим номер "1", а в этих двух разделах-верном и неверном-тоже "1" и "1"?
Причем оба 3-х раздела с одним номером (стр. 040)-тем, который был у него в исходном РСВ?
Последний раз редактировалось kiry; 03.08.2017 в 14:26.
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения, если этот вопрос был в форуме... Отправила отчет по страховым взносам и уехала в отпуск... - приехала и сюрприз. Отчет не принят, код ошибки 0000000002. Что это за ошибка, может быть кто-то сталкивался уже? Прошерстила просторы инета - не нашла... Что блин исправлять то? Какова ответственность за не своевременное предоставление этого отчета?
Выручайте, не сдали отчет за 1 кв. отправляю через Референт. Пишет что файлы такие отправлялись. При проверки в списке файлов файл фигурирует от мая. что это не пойму. Файла же 2 должно быть?
На проверку контрольных соотношений поступили следующие файлы:
NO_RASCHSV_7727_7727_7725711082772701001_20170520_77F99FCA-BECB-494A-8479-4D5BB3AD73B9.xml
NO_RASCHSV_7727_7727_7725711082772701001_20170807_54F44E3B-E6F4-4170-9EE3-E4162DEEB60C.xml
NO_RASCHSV_7727_7727_7725711082772701001_20170807_CF144994-B604-4999-B66F-03D5DEB39F78.xml
-------------------------------------------------------------------------------------------
Проверка файла:
NO_RASCHSV_7727_7727_7725711082772701001_20170807_CF144994-B604-4999-B66F-03D5DEB39F78.xml
-------------------------------------------------------------------------------------------
Выявлены предупреждения:
- Проверка контрольных соотношений по разделам в корректировочном расчете не производилась. Присутствуют дублирующиеся корректировки с одинаковыми номерами: 0. В архиве найдены более поздние отправленные корректировки с номерами: 1. Если вы не сомневаетесь в своем документе, то можете его отправить.
Примечание.
В том то и дело, далее за кодом 0000000002 никаких расшифровок в отказе нет.
Вчера созвонилась с налоговой - сказали, что это какой-то технический сбой... Пришлось отправлять заново отчет с сопроводительным письмом и квитанциями первичного приёма... Надеюсь штрафные санкции не наложат
Я что-то не понимаю? Как можно сотруднику поменять ИНН (по желанию НИ) Как он потом сможет получить имущественный вычет? Как можно изменить сотруднику СНИЛС, если 20 лет взносы начислялись на один, а сейчас выясняется, что он не соответствует каким -то данным. Что будет с пенсией этого сотрудника. Я боюсь своих сотрудников отправлять в НИ для выяснения, потому, что уверенна им навяжут те данные, которые удобны налоговым инспекторам. Подскажите кто-то уже менял данные сотрудников?
У нас такая же ситуация: сначала у работника был один ИНН, потом ему выдали второй, а первый аннулировали. Сейчас налоговая одумалась и выдала опять первый. ИНН не объединили. ЗА 1 квартал сдала отчеты со вторым ИНН, за второй с первым ИНН. Пока налоговая и ПФР ( СЗВ у этого работника с разными ИНН)
требований о пояснении не запрашивали.
Да, выдали свидетельство с другим ИНН.
Работник обратился в налоговую сам, т.к. ему приходили требования об уплате штрафов, в которых Ф.И.О. было чужое, а номер ИНН в документах был его. Налоговая выяснила, что такой же номер ИНН и у другого физлица. Налоговая забрала ИНН и выдала новый с другим номером.
Но потом налоговая передумала, позвонила нам в организацию, чтобы работник забрал ИНН с первоначальным номером, ему восстановили первоначальный номер ИНН, документ выдали новый датой выдачи 2000 г.
Последний раз редактировалось luchia70; 17.08.2017 в 11:26.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)