Целая эпопея. Звонила в налоговую ещё после первого отказа. Мне по одному озвучили совершенно другой СНИЛС, по второму он вообще отсутствовал. Потом звоню в Пенсионный - называю им СНИЛС по первому (правильный и тот, что в ИФНС озвучили), выясняется что второй (неправильный) должен быть заблокирован в 2002, но именно его и передали в ФНС, а тот, что я подаю - правильный. И сделать никто ничего не может, потому что ФНС сама поменять номер не может (не важно по какому заявлению), поменять может только ПФ, с которым они обменивались данными по какой-то определённой системе, которую наш ПФ в глаза "не видит".
Добрый день. У нас имеется задолженность перед пенсионным фондом, в старой форме (РСВ-1) мы указывали задоженность в разделе 1 код строки 100. А где показывать задолженность в новой форме?
Добрый вечер. Пожалуйста, подскажите. При какой численности можно сдать отчёт по СВ на бумаге?
До 25 включительно
Спасибо. Причитала приказ и порядок заполнения, но не нашла про численность.
У нас численность 15 чел. Завтра идём с отчётом в НИ, но там очень капризные
инспекторы. Им всегда нужно показывать документ где это прописано. Ткните меня,
пожалуйста, где это прочитать.
Спасибо!
Коллеги, здравствуйте.
Иностранный гражданин временно пребывающий. Взносы в ФСС 1,8.
Как заполнять строку 180 раздела 3.
У меня 1С ставит - 2 (не застрахован), насколько я понимаю нужно - 1.
Помогите, пожалуйста.
Большое спасибо.
Подскажите, пожалуйста, сдала отчет еще 6 апреля. Все приняли. Протокол приема есть. Вчера приходит просто информационное письмо от налоговой( не требование), что в отчете есть несоответствие по коду ошибки 0400400011. Вычитала в другой теме , что это все таки не арифметич моя ошибка, а ошибка со снилсами. Как реагировать? Пробовать уточненку сдавать?
julyel, я ответила Вам в соседней теме:
косяк на стороне ИФНС, обещают исправитьне надо уточненку, т.к. первичный Расчет не был принят. Сдайте тот же самый после 24.04.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Еще одна попытка.... ОТКАЗ пришел не сразу ( отчет все-таки доставлен), но теперь пришло уведомление об уточнении (отчет не принят.требуется корректировка), ошибки те же по СНИЛСУ. Теперь что? сдавать как корректировку или ждать?
Подскажите пожалуйста! Включаются ли суточные в отчет РСВ?
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, можно ли расчет по страх.взносам отправить по почте, если по электронке не принимают? Спасибо.
Смотрите по своей среднесписочной численности.
У меня была такая ситуация с ПФ в 2015 году: отчитывалась на бумаге по 26 сотрудникам, среднесписочная 22 человека.
При приеме отчетности сотрудница ПФ попыталась заикнуться по штрафы, но по факту ничего не было.
Статья 431.
10. Плательщики, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный (отчетный) период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют расчеты, указанные в пункте 7 настоящей статьи, в налоговый орган в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи. Плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный (отчетный) период составляет 25 человек и менее, вправе представлять расчеты, указанные в пункте 7 настоящей статьи, в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего пункта.
(в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Здравствуйте. Прочла всю ветку, не нашла такого вопроса и ситуации. У нас несколько магазинов в разных налоговых города и области, соответственно, разные ОКТМО. Если раньше РСВ-1 мы сдавали одну на всю фирму по расположению головного офиса, логично предположить, что и новый расчет должен сдаваться так же. Но сбивает с толку графа с кодом ОКТМО. В Пояснениях тоже не нашла, как заполнять, если несколько ОКТМО. Прошу помощи.
Отчет не в ПФ, а в ИФНС за 1 кв.2017г. У меня 8 чел. и у трех не соответствуют сведения по СНИЛС в налогвой, хотя все правильно. Ведь до этого года 10 лет сдавала в ПФ без нареканий. Вот, думаю, если на этой неделе не примут в ИФНС по электронке, то Расчет + копии СНИЛС и паспорта думаю отправить ч/з почту. Штраф будет? Спасибо.
Вопрос состоит в следующем. Изучаю форму нового отчета. Скажите, пожалуйста, не нашла никаких данных о перечислении страховых взносов. То есть в новой форме перечисление страховых взносов не указывается в принципе? Еще вопрос возник в Приложении 3. По строке 010 указывается сумма пособия и количество дней, оплачиваемых за счет ФСС? В строке 050 указывается только кол-во выплаченных единовременных пособий? По строке 110, как я поняла, ничего не указывается, если не истек срок выплаты больничного листа? Так, ну, и вопрос как ФНС и ФСС увидит переплату по больничным/пособиям? Только через приложение 3? А... и еще. Надо ли сдавать приложение 4, если никаких данных нет (по сути это приложение в нашей организации не заполняется - так что логично, что "нет", но все же я полагаю, что лучше уточнить).
Коллеги, вы напрасно рассматриваете почту как панацею.
Статья 431 НК РФ
В случае, если в представляемом расчете... указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет считается непредставленным, о чем плательщику не позднее... 10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе, направляется соответствующее уведомление.
В... десятидневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие.
Старый ворчун, представляю как налоговичка говорит зевая:
- Судитесь...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)