УСН с льготным налогообложением (подпункт 5 пункта 1 статьи 427 НК). Мед.страх не платим
sfinks2143, спасибо вам большое! Но можно еще уточнить? Очень боюсь ошибиться Посмотрите мой пример с цифрами. Правильно я написала?
Подраздел 1,2
заполнять количество застрахованных лиц (всего и по месяцам) -2,2,2,2
суммы выплат физ. лицам 10.000, 10.000, 10.000, всего 30.000 , 30.000
база для исчисления страховых взносов- нули или прочерки (как проставляет программа)
исчислено страховых взносов –ноль или прочерк.
Последний раз редактировалось Olya_Kaptur; 21.04.2017 в 17:34.
У меня не проходило 2, по одному вообще снилс в налоговой не числился, по второму - неверный снилс. Ситуация на сегодня - по тому, у которого СНИЛСа в ИФНС нет вообще - пропускает, по второму, у кого неверный - нет. Хотя я подаю (8 отказов уже) с верными СНИЛСами на обоих, сверенными мной в ПФ.
Дорогие форумчане! подскажите пожалуйста.
Подскажите, если нет деятельности, директор, он же учредитель не получал зарплату, то в 1 разделе КБК по строкам 20, 40, 60, 80, 100 надо указывать? Если надо, то полностью? Или ставить "0"(0-------), или прописать прочерки по всей строке(---------)? В скаченном образце, где то стоит "0", где-то ничего не стоит((( Не понятно малек... (При заполнении от руки)
Статью "Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году" читал, образец скачал.
в отличие от 212-ФЗ НК привязывает объект обложения страх.взносами к факту застрахованности сотрудников в той или иной системе страхования (см. п.1 ст.420 НК). Ваши иностранцы являются застрахованными в ПФР и ФСС, но не в ФФОМС, поэтому в первых двух случаях они (и выплаты в их пользу) будут присутствовать в Расчете, а в последнем случае - нет.
а вот тут и всплывает косяк налоговиков, писавших Порядок заполнения Расчета, т.к. в пп.15 п.1 ст.422 говорится о выплатах врем.пребывающим иностранцам, которые согласно Порядку должны отражаться в строках для необлагаемых сумм...
направить письменный запрос в налоговую
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
надо, но без подраздела 3.2
это зависит от того, является ли он застрахованным лицом согласно 167-ФЗ, 326-ФЗ и 255-ФЗ. Если Ваш директор-учредитель россиянин, то в строках 160, 170 и 180 ставьте "1"Если надо, то что проставлять в Признак застрахованного лица в системеОПС, ОМС, ОСС 1-да, 2-нет
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Сам расчет по СВ еще не отправляла, но решила через сервис проверки соответствия фио, снилс и ИНН в ЛК налоговой убедиться в правильности данных, так по одному сотруднику пришел ответ - несоответсвие СНИЛС. Вроде, в случае отключения контроля СНИЛС, отчет я смогу сдать, а дальше то что-то надо делать? Контроль наверно отключат временно...
Коллеги,подскажите правильное решение. Есть гражданин Киргизии,в паспорте у него отчества нет. В СНИЛСе есть, в ИНН есть(одна буква переврата в сравнении со СНИЛС),до этого момента и СЗВ и 2НДФЛ на него прекрасно сдавались.Сейчас засада. Правильно ли я понимаю,что нужно переделывать и СНИЛС и ИНН без отчества,как в паспорте? Не понимаю,как налоговая давала тот же ИНН с отчеством,на каком основаеии ?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть работники обуществ. трудовую деятельность на основании патента.
Страховые взносы в ФСС уплачиваем в размере 1,8%.
При заполнении раздела 3 строка 180 (Признак застрахованного лица) Программа ставит 2 (НЕТ). Это правильно?
Спасибо.
Я так думаю, что по итогам квартала уже в ПФ направят, запрос в ПФ со стороны налоговой об уточнении СНИЛС датирован 11.04.2017 (висит в системе неотвеченным, проверяли в пятницу). Сопроводиловку отправлю со сканом правильного СНИЛС и пояснениями, потом придётся уточненную сдавать, вопрос, когда?
Подскажите пожалуйста (я новичок)в сентябре2016г зарегистрировалась как ИП (цветоводство: производство и продажа цветов)без работников. УСН*6%. Деятельность началась с 2017г. За 2016г заплатила Фикс пл в ПФР и ФФОМС. в начале года сдала нулевую декл. за 2016г.
А вот с фиксирован.платежами 2017г и авансовые по УСН еще не платила... помогите пожалуйста разобраться.
Вычитала фразу на одном сайте:
"Если у предпринимателя нет работников, то налог уменьшается на 100% сумм фиксированных платежей. При этом перечислять взносы лучше поквартально, ведь на них уменьшаются и ежеквартальные авансовые платежи по УСН."
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)