В ССЧ однозначно 0 ставить. Если не сдавали в течение года СЗМ и не заполняли в РСВ раздел 3, то сведения о стаже сдавать не нужно
со вчерашнего дня думаю над этим вариантом. Но, признак 2 в разделе 3, мне все-таки не нравится. Весь вечер вчера на эту тему "шерстила" форумы..
Начинаю склоняться к тому, что раздел 3 на уволенного в предыдущем квартале без выплат в отчетном заполнять не нужно,
а в подразделах 1.1, 1.2 и разделе 2 в строках 010 (кол-во застрахованных), 020 (кол-во фл, кому начислены взносы) в столбце 1 - всего с начала расчетного периода - указываю своего уволенного - 1 (в остальных столбцах - 0)
Так тоже ошибки нет.
Есть такие, кто успешно сдал такой вариант?
Я сдала уже два квартала не показывая уволенных в первом квартале. Претензий не было. Я сразу считала, что это правильно без наличия начислений. И 1С моя так автоматом делает.
Уважаемые бухгалтера! Помогите советом!
Сотрудник с начала года находился в декрете. В октябре вышел на работу, отработал два дня и ушел на больничный. В ноябре снова больничный и увольнение. Плюс ко всему удержание за неотработанные дни отпуска. Начисление ноября с минусом. И получается, что с начала года облогаемая база с минусом, взносы с минусом. Как это отразить в отчете, ведь нельзя показывать отрицательные значения? Заранее спасибо
Здравствуйте всем.
сдаю 4 кв 2017, зарегистрированы в октябре 2017, расчет з/п только в декабре, налоговая дает ошибку - Ошибка 0000000002; Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Объяснений нет. Может кто нибудь знает признак ошибки? расскажите пожалуйста.
Не могу удалить самого ИПешника из третьего раздела. Программа ставит его как НР и пишет нулевые начисления по з/пл. Так-то понятно -зачем это сделано.Заплатили фиксированные платежи, а их никому не "припишешь"
Но правильно это или нет?
Кто делал РСВ для ИП с наемными сотрудниками? Тоже такое получилось? Удаляли?
Последний раз редактировалось Мученица бухучета; 17.01.2018 в 16:38.
Что-то меня прямо заклинило. В первичном отчете в разделе 3 в разных периодах стр. 040 "номер" должна весь год у каждого человека постоянной быть или это просто номер по порядку в данном отчете?
Добрый день. Может кто подскажет как сдать уточненку по РСВ?. Пришло предприятие, смотрю что за 1,2,3 кв. сданы РСВ с неверной датой рождения одного сотрудника. Как сдать уточненку? Позвонила в 3 налоговые - они не знают. Указания которые давали раньше, что сначала этого сотрудника с нулями, а потом его еще раз с верными данными - уже нельзя, так как новые контрольные соотношения не пропускают два одинаковых человека в одном расчете.
Спасибо! Что Вы имеете ввиду под выплатами по л/н? Т.е. я должна корректировать период, в котором был начислен отпуск в долг?Почему я не могу удержать сумму за отпуск, если работник сам изъявил желание об этом?
Добрый день.
Подскажите, если поменялась ИФНС и ОКМТО, 1 отчет РСВ сдавать или 2 с разными ОКМТО.
Добрый день !
Подскажите , пожалуйста , ИП на патенте ,УСН (нулевые)МО.
оквэд 47.71 -Торговля розничная одеждой
За 3 квартала 2017 г сдавала отчеты по страх. взносам в приложении 1 код плательщика (001)=02.
Сегодня в налоговой , при сдаче отчета ,сказали , что не верно код должен быть 12 , тк патент
НО : Приложение 8 раздела 1 расчета за 1 квартал 2017 года касается только индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения. Исключение – ИП на патенте, занятые следующим бизнесом (подп. 19, 45–48 п. 2 ст. 346.43 НК РФ):
- сдача в аренду недвижимости, принадлежащую им на праве собственности;
-розничная торговля через торговые залы или торговые места;
-услуги общественного питания.
Очень нужна Ваша помощь , Какой код ставить и нужно ли заполнять приложение 8 ???...
Благодарю.
Последний раз редактировалось natnik2306; 18.01.2018 в 11:57.
Цирк с коняшками! "Мы у вас отчет принимаем, печать о приеме ставим. Будем вбивать руками, но если не сойдется, то он не будет считаться принятым". А потом налплата ожидает квест "послали ли мы вам письмо". Ибо их письма по городу стабильно ходят месяц-полтора.
alex-msk, не НПА, конечно, но по крайней мере, - разъяснения: письмо ФНС от 18 августа 2017 г. № ЗН-4-11/16386@
при изменении места нахождения организации в течение отчетного периода расчет по страховым взносам необходимо представлять по новому месту нахождения организации с указанием КПП и ОКТМО по новому месту нахождения с включением в расчет данных об объекте обложения страховыми взносами, о базе для исчисления страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, нарастающим итогом с начала расчетного периода
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Здравствуйте! Подскажите, сотрудник принят в декабре 2017г., нужно ли в расчете по стр.взносам отражать в разделе 3 по этому сотруднику пустыми строки за октябрь и за ноябрь?
Аноним, не нужно.
Здравствуйте! При заполнении РСВ за 9 мес. ошибочно включила пособие по БиР в строку 010 - пособие по врем. нетруд. вместо строки 030 пособие по БиР (Приложение 3)?
Нужно ли подавать уточненку, или можно в РСВ годовой заполнить верно? Или лучше оставить и в годовой РСВ пособие по БиР в строке 010?
Спасибо.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
Мы тоже перешли в другую налоговую в мае, вчера отправила отчет по страх. взносам за год и получила уведомление об отказе - там расхождения по суммам в разделе 1 п.п.1.1 и причем на суммы из отчета за 1-ый квартал, который мы естественно сдавали в прежнюю налоговую, что теперь делать и как отправлять не пойму, дозвонится не могу второй день!
irina-nik,
надо подать уточненку за 9 месяцев
А в годовом - должно быть указано правильно
В том то и дело, что за полугодие и за 9 месяцев у меня отчеты приняты нормально, а вот что с годовым произошло, не понятно?!
добрый день.
У меня уже дергается глаз...
корректирую первый квартал ,цифры,снилсы,данные о сотрудникам все правильно ,но угораздило же допустить ошибку в признаке застрахованного лица,вместо 1 поставила 2.
отчет уже отправляла как угодно-все одно отказ. крайний раз оставляла в 3 разделе только 3.1 ,3.2 убирала- рекомендация налоговой не проходит.
оставляла 3.2 с цифрами рекомендация контура-не проходит..
ну что же за тупизм то такой ...
может есть такие же индивиды как я ?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)