Подскажите пожалуйста. Отчет за 9 месяцев сдан. Работодатель ИП. Пришло уведомление, что выявлены ошибки и несоответствия ФИО СНИЛС неидентифицируется. а в табличке отказа ФИО самого работодателя-предпринимателя. В налоговой сказали, что нужно включить его в раздел 3 с нулевыми начислениями. Как быть? Если его включить даже с нулями, то сзв-м по нему не подавались, тогда еще больше нестыковок будет.
Каждый раз какие-то новости... Он же не наемный работник, как его туда включать?? Бред какой- то...
да, но без работников он не страхователь. И какие разделы Расчета он должен заполнить по себе - застрахованному лицу?
В п.1.1 Порядка заполнения сказано, что Расчет заполняется плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Во всех ФЗ (167-фз, 255-фз, 326-фз) говорится, что страхователи - это лица, производящие выплаты физическим лицам, а п.1 ст.419 отсылает нас именно к этим законам для того, чтобы определить, кто является плательщиком страх.взносов.
Так что я очень сомневаюсь, что ИП без работников должен сдавать нулевой Расчет...
если работодатель, значит, у него наемные работники есть?
нулевой, но с ФИО работников в р.3? Или с какими данными?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В РСВ за 1,2,3 квартал ошибочно были внесены под не облагаемыми суммы по ГПХ ( аренда помещения) и в 3 разделе данные ФЛ по ГПХ (только суммы дохода, взносов нет, признак ФЛ в строках 160,170,180 я ставила - 2).
Теперь нужно откорректировать. Я правильно понимаю, что нужно сдать корр 1, просто убрав эти суммы из строк сумм, не облагаемых страх взносами по разделам и полностью убрать с раздела 3 это ФЛ с ГПХ? ФЛ не работник организации.
Ведь суммы начисленных взносов не меняются? или как-то иначе корректировать?
дубль.
ИП с работниками, 2 работника с начислениями в разделе 3. ошибка выдается по самому ФИО Работодателю, не идентифицируется СНИЛС
Причина, ну не должен он в этот отчет попадать. Не производит он выплаты сам себе. Может, В табличке стоИт ФИО ИП вместо наименования отчитывающейся организации, а СНИЛС не соответствует одному из сотрудников?
ИП стоит только на титульном. во 2 квартале было все точно так же: ип с 2 работниками. претензий со стороны налоговой не было. Отчет за 3 сдан и налоговка его приняла, но по уведомлению просят внести исправления у уточнить снилс у ип, т.к. при выгрузке рсв в фонды отчет не проходит из за ошибки в СНИЛС именно ИП.
Так от вас же пояснения требуют. Ну так и поясните, что ИП в данном случае не застрахованное лицо, а работодатель.
Они пояснения не берут, просят отчет. сдала тот же самый с корректировкой 1. жду результата.
Уважаемые бухгалтера,очень нужен ваш совет на тему отчетности по страховым взносам!!!!!Я утратил статус ИП 29 марта этого года,в первом квартале у меня был работник,который уволился 18 марта этого года.Перед закрытием ИП я консультировался в налоговой инспекции по поводу отчетности,которую необходимо сдать перед закрытием ИП,чтобы не было проблем.Касательно расчета по страховым взносам мне было сказано,что необходимо сдать расчёт за 1 квартал и годовой за 2017г.,что я и сделал,благополучно все сдал и закрыл ИП.А сейчас спустя 8 месяцев мне пришло письмо из налоговой инспекции о вызове для дачи пояснений по поводу непредоставления расчетов по страховым взносам за полугодие,9 мес и 2017 год.В телефонном разговоре инспектор сказала,что даже если у вас сотрудник проработал 1 день в году,и вы прекратили деятельность,все равно вы обязаны были сдать 4 расчета страховых взносов перед тем как закрыть ИП.Соответственно планируют выписать мне штрафы,хотя честно все ходил и узнавал перед закрытием ИП,т.к. отчетность новая. Правомерны ли их требования? Спасибо!
ИП закрыто,на руках выписка из ЕГРИП.Налоговый инспектор сказал,что ДО закрытия ИП вы должны были сдать расчёт по страховым взносам за 1 квартал,полугодие,9 мес и годовой.Я ответил,что сотрудник уволился, ИП закрыто было в конце марта и деятельность больше не осуществлялась.Все,что мне сказали весной,я сделал.А сейчас уже требование мотивируют тем,что отчетность эта идёт нарастающим итогом,поэтому хоть 1 день в первом квартале сотрудник отработал- обязаны перед закрытием ИП сдать 4 расчета.Самое интересное ,что мой расчёт по страховым взносам годовой (за 2017) они потеряли,т.е в базе у них его нет.Теперь требуют ксерокопию и его.
Всем советую - открыть личный кабинет ИП на сайте ИФНС и оттуда писать письма с вопросами. Так у вас на руках будут доказательства а не слова. Сейчас одна мне звонила и говорила вы должны по НДФЛ отчитыватся в ИФНС по месту регистрации а не по месту применения ЕНВД. Ваш отчет не принят. Потом после моего разьяснения она у кого то спросила и сказала что ошиблась. Так что - верить никому из них нельзя.
Уважаемые, до 2017 у нас была льгота по взносам как плательщикам УСН по опр. видам деятельности. Потом в связи с оквэд2 льготу как бы убрали. Теперь снова в конце года вернули. Как сделать корректировку - где что почитать, или кто то уже делал такое смена тарифа и изменение тарифа взносов у сотрудников с 22 на 20% там переделывать всего кучу.
Что вы скажете на счет письма Минфина от 24 ноября 2017 г. N ГД-4-11/23829@ О заполнении расчета по страховым взносам при выплате суточных.
Пишут, что в случае если плательщиком суточные в пределах сумм, установленных Кодексом, не были учтены в ранее представленных расчетах, необходимо представить уточненные расчеты.
это с какой такой радости? они там свой НК совсем позабыли? уточненку мы обязаны сдать тогда и только тогда, когда имеет место занижение страх.взносов. Если взносы не занижены, то мы имеем право уточненку сдать: хотим - сдадим, не хотим - не сдадим. Или этим беспредельщикам ст.81 НК не указ?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день, подскажите как правильно поступить и исправить ситуацию,
ООО - 1 учредитель, деятельности не ведет, трудовой договор не заключался,
если нет трудового договора и застрахованных лиц - то сзв -м не сдается, а рсв с незаполненым 3 разделом по застрахованным лицам.не проходит через налоговую?(ведь на учредителя заполняется 3 раздел с численностью 1 и 0 начислениями) тогда идет расхождение с сзв-м? Пенсионный просит дать пояснения по расхождениям между сзв-м (не сдавался) и рсв - на учредителя?
месяцев, Доброй ночи. Слетели с упрощенки в ноябре из_за неподходящего состава учредителей. Заполняю расчет по страховым взносам на 2 тарифа за 2017 г, Может кто_нибудь подскажет, что делать с 6 разделом:
1. указать данные из отчета за 9 месяцев;
2, вообще не включать раздел в расчет.
Почемучка-А, кто в это ООО исполнят ЕИО? Если это физ лицо, называемые директор, то вне зависимости от заключения трудового договора, на него надо было сдавать СЗВ-М. Единственно, когда в существующей ООО не сдается СЗВ-М - это когда ЕИО = управляющий. Мне так видится
Добрый день. В декабре 2017 года ФСС нам вернул переплату по взносам за 2017 год. Я ее отразила в строках 080 прил 2.
Соответственно в этом же разделе в строке 090 и в Разделе 1 стр 113 сумма взноса, исчисленная с зарплаты, возрастает на сумму возврата.
Где ошибка? Не поможете?)
Мученица бухучета, тут выше писали.если вы про 3й раздел.то дам можно в 1С добавить или удалить сотрудникаю ИП если сам себе не начисляет и туда не должен попасть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)