Думаю, если другому лицу не поменяют ИНН будут приходить штрафы нашему сотруднику. Вот как нам теперь доказать, что данные ИНН по этому сотруднику в РСВ и СЗВ-М на момент сдачи отчета были верные, если документы выданные в 2017 г. датированы 2000 г. ? Налоговая справку от том , что смена номера ИНН и восстановление ИНН произошла в 2017 г. не выдала.
и я про то же-"другому" поменяли или нет, т.е. оставили как было?
никак, а должны ли мы доказывать? Думаю, д.б. в деле копии всех свидетельств, чтобы объяснить разные ИНН в отчетности. Наверное, можно на копии сделать пометку "Представлено тогда-то", заверить
Чтобы не было проблем: он написал заявление на имя директора о смене ИНН с приложением документа, заявление зарегистрировано.
По ТКС (электронному документообороту) из налоговой поступил АКТ налоговой проверки. В нем - голая форма, лишь в одном месте - про задержку сдачи отчетности.
Суть в том, что срок сдачи расчета по страховым взносам за 1 квартал - 2 мая. А у нас в это время интернет рухнул. Послали через 10 часов - уже 3 мая (вот результат праздников). Короче - несдачу нам инкриминируют. АКТ никем не подписан, нет фамилий лиц, проводивших налоговую проверку: в нем лишь указание на несдачу расчетов вовремя. И мелким шрифтом в конце - фамилия исполнителя.
Что нам на это отвечать, чтобы избежать максимального штрафа и прочих неприятностей?
В одном из пунктов должны, по идее, быть прописаны смягчающие обстоятельства.
В нашем случае это то, что единственный учредитель (он же гендир) до майских праздников был в отпуске без сохранения ЗП. Других работников нет.
В первый день после майских он вышел, чтобы отослать Расчет 2 мая, а интернет не сработал. Ликвидировали сбой лишь на следующий день.
Всегда все сдаем и платим вовремя и сполна. А тут такое...
Странно, что никто с подобными Актами и случаями не сталкивался?
Всем добрый день. Вопрос наверно к тем у кого есть возмещения по ФСС, сейчас просматриваю сданный расчет за 2 квартал, у меня в июне были выплаты до 1,5 лет, но и взносы я оплатила, а в отчете проставляется только сумма превышения произведенных расходов над исчисленным. Как я потом буду доказывать фсс что я взносы платила в полном размере и ничего не засчитывала? Строчки с уплаченными платежами нет, только начислено, расходы и подлежащая уплате
Подскажите решился всё таки вопрос однозначно - как заполнять расчет по страховым на директора-учредителя, которому не начислялась зп и на которого не сдается СЗВ-М?
Что ставить в строках 010 подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 и в строках 160-180 раздела 3.1. Он заполняется, как я понимаю...
- Директором организации является учредитель. Зарплата ему не начисляется и не выплачивается. Как по нему заполнить раздел 3 расчета по страховым взносам?
- При отсутствии данных о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу директора организации за последние 3 месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 "Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование" расчета не заполняется/
Однако на директора надо заполнить подраздел 3.1 "Данные о физическом лице - получателе дохода". В нем нужно отразить все его персональные сведения - ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие.
Павленко Светлана Петровна, государственный советник РФ 2 класса.
Как же верно? Что за проблема на ровном месте?
Боюсь, мы еще столкнемся с этой проблемой при сдаче сведений в ПФ. Если заполняется раздел 3 РСВ, нужно сдавать и СЗМ. Я так думаю
У небюждетников так же
Квартальная(годовая тоже) премия лично у нас выплачивается после квартального(годового) отчета. Всем, кто в квартале работал и заработал ее. В том числе тем, кто в том же квартале уволился. В день увольнения никак невозможно узнать, будет премия или нет.
Практикуем много лет, всевозможные проверки были, по такой ситуации никаких нареканий никогда ни от кого...
Так что ничего странного.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
вовсе нет. Если размер квартальной/годовой премии связан с финансовым результатом, то в день увольнения ее не всегда возможно выплатить. А если условия ЛНА позволяют премировать уволившихся сотрудников, отработавших премиальный период, то что мешает выплатить им премию после увольнения?
Или, допустим, такая ситуация: спустя месяц после увольнения, обнаружили, что неверно рассчитали КНО (например, не учли в расчете среднего премию) - опять же в р.3 расчета по страх.взносам этот товарищ будет, а в СЗВ-М - нет.
Так что напрасно Вы считаете, что
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить больничный за счет фсс в расчете? отобразила в строке 070 приложения 2 , тем самым к уплате взносы уменьшились, но налоговая ставит нам неуплату на сумму больничного. я не правильно отобразила?
не сдали отчет за 1 квартал и за полугодие, сдавать или нет за 1 кв.ведь нарастающим итогом отчет?
не по теме: 4-фсс та же пестя сдали полугодие, сдавать ли 1 кв. Звоню в фонд, говорят не надо
Сдавать, конечно
Подскажите нужно ли сдать корректировку, а то пришло требование с налоговой а дозвониться туда не реально. В РСВ у меня работало апреле - 7 чел, в мае - 7 чел, в июне - 7 чел., но в мае одна уволилась в июне пришел новый человек, всего застрахованных - за квартал - 7 а с начала года - 8, наверное правильней будет 8 -8-7-7-7
и как мне сдать корректировку все разделы нужны?
Я сдавала корректировку без раздела 3. С разделом 3 не принимали
Подскажите пожалуйста, получила требование по РСВ. Ошиблась, в части ФСС не указала исчисленные взносы. Т.е. по строке 60 -нули везде. И в первом квартале тоже, не знаю почему так ступила. Требование пришло за 2-ой квартал. Вопросы
1. Персонифицированный учет нужно повторно заполнять в уточненке, если по нему все верно?
2. Будет ли штраф? Недоимки нет
3. Нужно ли самостоятельно сдать уточненку и за 1 квартал, если на него требования не было? Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)