×
×
+ Ответить в теме
Страница 79 из 160 ПерваяПервая ... 296975767778798081828389129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,370 из 4784
  1. #2341
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ну так если имеются облагаемые выплаты - этот чел автоматически застрахованным становится:
    нет, если премия начислена во 2-м кв. (апрель)уволенному в 1-м (март), это не значит, что в апреле он-ЗЛ, думаю, на такого надо подать 3-й раздел, но признак будет во 2-м кв-"2" (стр.160,170,180)

  2. #2342
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    Получили письмо из ИФНС о заполнении раздела по ФСС. Может кому пригодится.zapolnenie_raschetov_V_ChASTI_FSS.doc

  3. #2343
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,160
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    нет, если премия начислена во 2-м кв. (апрель)уволенному в 1-м (март), это не значит, что в апреле он-ЗЛ, думаю, на такого надо подать 3-й раздел, но признак будет во 2-м кв-"2" (стр.160,170,180)
    а вот признак "2" я бы НАВЕРНОЕ не рискнул бы поставить
    я ж ещё и вот ап чём думаю:
    а не воспримет ли принимающая программа, что коли не застрахован, то и его з/плата взносами не должна облагаться?

    мы ж загнаны в такие условия, что вообще обо всех стронах сразу думать должны: и как самому сделать (особенно, что то нестандартное), и как твою писанину другие остолопы прочтут!
    особенно из тех, которые и ставок налогов даже не знают
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  4. #2344
    Клерк Аватар для ттим
    Регистрация
    28.09.2012
    Сообщений
    412
    Нашла ошибку в расчете за полугодие 2017 в 1 разделе, не указала суммы возмещенные ФСС, соответственно взносы в ФСС неверно рассчитаны((
    Вопрос такой как сдать уточненку?
    1. сдаю полностью 1 раздел и 3 (2-й раздел мы не сдаем). Здесь изменяю данные только в 1 разделе, а 3 раздел (персонифиц. сведения) отправляю без изменений. У них там при этом ничего не задвоится?
    или же
    2. сдаю только раздел 1 с изменениями, а 3 раздел (персониф сведения) в отчет не включаю
    Как правильно?

  5. #2345
    Надежда Марк.
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!

    Организация - "нулевка" (2 сотрудника в отпуске за свой счет, з/пл(и иных доходов нет).

    Почитав эту тему, поняла, что в Разделе 1 (подразделы 1.1 и 1.2 и приложение 2) в строке 010 (всего застрахованных) надо поставить "2 человека", а в 020 (выплаты по застрахов. лицам) "0 человек". Верно?

    Вопрос: за 1кв2017 в строке 010 поставила "0", Раздел 3 со сведениями о застрахованных лицах подала, но вот получается, что нужно было в 010 поставить "2 человека" - нужно подать уточненку? Или т.к. все равно "сплошные нули" (и предыдущий год, и весь этот тоже будет) можно забить?
    Как-то странно, что прога не ругнулась на то, что в Разделе 1 нет застрахованных, а в Разделе 3 как бы они есть.

    Спасибо
    Добрый день!
    Подниму чужой вопрос(ответ не нашла).
    У меня аналогичная ситуация. Корректировку за 1 квартал надо предоставлять?

  6. #2346
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2015
    Сообщений
    308
    Добрый день

    Подскажите, пожалуйста, надо ли указывать сумму выплаты по соглашению сторон в стр 040 ? Она у нас небольшая, в пределах необлагаемой ни взносами ни НДФЛ. Согласно порядку заполнения понимаю, что надо указывать, но тогда будет несоответствие с 6 НДФЛ, ведь там ее не надо указывать в любом случае. Помогите плиз....

  7. #2347
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    не ответ на вопрос, но возможно пригодится

    ФНС разъяснила, как корректировать данные о застрахованных лицах в расчетах по страховым взносам
    Страхователь должен заполнить раздел 3 расчета по каждому из застрахованных лиц, о которых намерен уточнить сведения. Если выявлены ошибки в персональных данных, подразделы 3.1 и 3.2 нужно заполнять по два раза каждый. В первые экземпляры надо внести:
    - для подраздела 3.1 - информацию из первоначального расчета;
    - для подраздела 3.2 - значение "0".
    Во вторые экземпляры необходимо вписать:
    - для подраздела 3.1 - корректные сведения о физлице;
    - для подраздела 3.2 - сведения о выплатах в пользу физлица и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование. Если одновременно необходимо изменить данные в этом подразделе, то страхователю нужно учесть рекомендации ФНС по корректировке подраздела 3.2.
    Если требуется уточнить другие данные о застрахованных лицах, за исключением персональных, то в зависимости от ситуации надо сделать следующее:
    - если застрахованные лица не указаны в первоначальном расчете, то по ним нужно заполнить раздел 3 и включить его в уточненный расчет. Одновременно нужно скорректировать показатели раздела 1;
    - если какие-либо лица в первоначальный расчет включены ошибочно, то по ним в уточненный расчет следует включить раздел 3. В нем во всех строках подраздела 3.2 надо указать "0". Раздел 1 тоже нужно скорректировать;
    - если по отдельным застрахованным лицам необходимо изменить показатели в подразделе 3.2, то в уточненный расчет следует включить раздел 3 по таким лицам с корректно заполненным подразделом 3.2. Если после этого поменяется общая сумма исчисленных страховых взносов, то требуется изменить и раздел 1.
    Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@

  8. #2348
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337
    В России две беды... и одна беда делает другую.

    В части налоговых льгот по пункту 5 статьи 427 при проверке отчета СБИС требует заполнить предыдущую таблицу по пункту 3.
    Отправила с ошибками. Если не примут, то отправлю ИП сдавать лично (численность маленькая) или по почте.

    За 1 квартал все ушло без проблем.

  9. #2349
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения, если было - но перечитывать все просто нет времени.

    Вопрос по нулевому расчету.
    Ранее в РСВ и СЗВ были одинаковые ФИО, те у кого было оплат по договору ГПХ или по ТД - в РСВ указывали "без оплаты"

    Т.е. в СЗВ они были как застрахованные, а в РСВ "без оплаты"

    сейчас у "нулевых" отчетов получается, что если компания не работает, но дир есть и находится в без сохранения - то в СЗВ он есть, а расчет по страховым сдается без сотрудников? Там вроде нет где указывать "без оплаты" ?

  10. #2350
    Аноним
    Гость

    душа

    Прошу прощения, если было - но перечитывать все просто нет времени.

    Вопрос по нулевому расчету.
    Ранее в РСВ и СЗВ были одинаковые ФИО, те у кого было оплат по договору ГПХ или по ТД - в РСВ указывали "без оплаты"

    Т.е. в СЗВ они были как застрахованные, а в РСВ "без оплаты"

    сейчас у "нулевых" отчетов получается, что если компания не работает, но дир есть и находится в без сохранения - то в СЗВ он есть, а расчет по страховым сдается без сотрудников? Там вроде нет где указывать "без оплаты" ?

  11. #2351
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2010
    Сообщений
    240
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, надо ли включать сумму выходного пособия не превышающего 3-х кратный средний месячный заработок, который не облагается страх. взносами и НДФЛ, в строку 030 Приложения 1 РСВ?

  12. #2352
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, если было - но перечитывать все просто нет времени.

    Вопрос по нулевому расчету.
    Ранее в РСВ и СЗВ были одинаковые ФИО, те у кого было оплат по договору ГПХ или по ТД - в РСВ указывали "без оплаты"

    Т.е. в СЗВ они были как застрахованные, а в РСВ "без оплаты"

    сейчас у "нулевых" отчетов получается, что если компания не работает, но дир есть и находится в без сохранения - то в СЗВ он есть, а расчет по страховым сдается без сотрудников? Там вроде нет где указывать "без оплаты" ?
    просто раздел 3.2 будет с нулями по начислениям и по взносам, а в отчёт включается сотрудник

  13. #2353
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а расчет по страховым сдается без сотрудников?
    сдается с сотрудником (разд.3), но без данных об оплате (3.2.1 пустой)

  14. #2354
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от кубик Посмотреть сообщение
    который не облагается страх. взносами и НДФЛ, в строку 030 Приложения 1 РСВ?
    да, и в 040 соответственно

  15. #2355
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2015
    Сообщений
    308
    добрый день.
    кто-то тут интересовался по поводу сдачи отчета при смене юрадреса и соответственно ОКТМО. Я тоже оказалась перед такой проблемой, пыталась его делить, но как-то по тупому выходит)) в общем я только что чудом дозвонилась до своей налоговой, мне сказали, что делить ничего не надо, потому что этот отчет никоим образом не привязан к ОКТМО

  16. #2356
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2015
    Сообщений
    308
    Цитата Сообщение от O_Lena Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Подскажите, пожалуйста, надо ли указывать сумму выплаты по соглашению сторон в стр 040 ? Она у нас небольшая, в пределах необлагаемой ни взносами ни НДФЛ. Согласно порядку заполнения понимаю, что надо указывать, но тогда будет несоответствие с 6 НДФЛ, ведь там ее не надо указывать в любом случае. Помогите плиз....
    сама себе и отвечу )))) - надо!

  17. #2357
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    O_Lena, т.к. в 6-НДФЛ не надо, расхождения объясните письмом.

  18. #2358
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    да, и в 040 соответственно
    заношу сотрудника - отчет выдает ошибку, не подписывает в программе сдачи.
    А где там еще что нужно заполнить?

  19. #2359
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    Добрый день. Вопрос по заполнению Раздела 1 Приложения 1 Расчета по страх взносам. ООО на УСН (6%)
    У нас такая ситуация, что в фирме работают 19 человек, соответственно в строке 010 мы ставим везде 19.
    В апреле 2017 года у двоих сотрудников превышение и с апреля месяца по ним не уплачиваются страх взносы. в мае еще у 3 превышение и соответственно с мая по ним не уплачиваются страх взносы. Вопрос: Что писать в строке 020 за апрель, май, июнь? Понятно, что в строке 021 я напишу, что в т.ч. превышено апрель=2 человека, май=5 чел, июнь 5 чел А в 020 строке мы пишем все тех же 19 человек везде? или же должна написать апрель=17 чел, май=14 чел, июнь 14 чел?

    Спасибо большое

  20. #2360
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    И если можно то сразу тут спрошу. А если человек был месяц на больничном, т.е. по нему вообще не было начислений в месяце, и соответственно уплаты страх взносов, то этого человека надо же 100% вычесть из общего числа людей в строке 020?

  21. #2361
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Добрый день!
    Нашли ошибку в 1 квартале - суммы к возмещению ФСС завысили на 8руб.
    Вопрос:
    Надо уточненку за 1 кв. сдать.
    Штраф будет за уточненку за 1кв.?

    Нашли в инете:
    Выявив ошибку, не ждите уведомления от Налоговой об устранении неточностей или о назначении проверки по страховым взносам, подайте уточненку заранее. Это убережет вас от ненужных штрафов и начисления пеней (ст. 81 Налогового кодекса РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 243-ФЗ). Для срока подачи уточненки по РСВ 2017 действует общий порядок представления сведений по данной форме — до 30-го числа месяца, наступающего за периодом расчета (ст. 423 НК РФ). Необходимость уточняющей информации не продлевает этот срок.
    Если уточненка при своей обязательности представления была подана позднее — штраф неизбежен.

    НИЧЕГО не понимаю уже...
    срок сдави отчета за 1 кв 2017г. - 30.04.17г.
    если я сдаю уточненку за 1кв 2017г. в июле 2017г. ШТРАФ НЕИЗБЕЖЕН?!

  22. #2362
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Получилось недоплатили в ФСС 8.00 рублей. Остальное все ок.

    Штраф 1000 руб минимальный?

  23. #2363
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Штраф 1000 руб минимальный?
    Так вы ж корректировку будете сдавать, штрафа не должно быть. Штраф только тогда, когда проверяющие найдут ошибку.

  24. #2364
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    думаю штрафа не будет, у вас недоимка по ФСС-за это штраф и пени, но если пени уплачены вместе с уточненкой, то и штрафа за это не будет

  25. #2365
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    но если пени уплачены вместе с уточненкой
    исправлюсь-пени и недоимка

  26. #2366
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Я тоже так думала, но вот эту фразу как понимать:
    "Для срока подачи уточненки по РСВ 2017 действует общий порядок представления сведений по данной форме — до 30-го числа месяца, наступающего за периодом расчета (ст. 423 НК РФ). Если уточненка при своей обязательности представления была подана позднее — штраф неизбежен."

  27. #2367
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    это у автора надо спросить.

  28. #2368
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Эх, я бы спросила, да где его найдешь... понапишут законов и комментариев, не разберешься...

  29. #2369
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    подайте уточненку-расскажите нам.

  30. #2370
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2003
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    1,278
    Ну вот и до меня докатилось веяние требовать пояснений. Как обычно - несоответствие 6НДФЛ и РСВ. В связи с этим вопрос - декларация подана 18.04. На камералку у них три месяца. Дата требования стоит 18.07. Пропустили они срок или нет? Не хочу делать дурную работу и пояснять то, что и так видно из отчета.
    Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.

+ Ответить в теме
Страница 79 из 160 ПерваяПервая ... 296975767778798081828389129 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •